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<data>01/12/2009</data>
<cnpj>107922597-85   </cnpj>
<fornecedor>PATRICIA COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELA DES                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/12/2009</data>
<cnpj>01956798/000102</cnpj>
<fornecedor>RESGATE FOSSA DESENTUPIDORA ROXINHO                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA DE SANEAMENTO PAR                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           600.00</valor_unitario>
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<data>01/12/2009</data>
<cnpj>010485087-65   </cnpj>
<fornecedor>ELIZABETE BARRETO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
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<valor_unitario>          1753.34</valor_unitario>
</item>
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<data>01/12/2009</data>
<cnpj>091381437-71   </cnpj>
<fornecedor>SABRINA DA ROSA MACHADO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1478.54</valor_unitario>
</item>
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<data>21/12/2009</data>
<cnpj>00796437/000183</cnpj>
<fornecedor>ESSS - ENG. SIM.AND SCIE. SOFTWARE LTDA.                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          5904.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DO SERVICO SUPORTE E MANUTENCA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5904.00</valor_unitario>
</item>
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<data>06/12/2009</data>
<cnpj>05093884/000190</cnpj>
<fornecedor>MUALFER MURIQUI ALUMINIO E FERRO LTDA-ME                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1280.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>FABRICACAO E INSTALACAO DE ARMARIO DE AL                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1280.00</valor_unitario>
</item>
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<data>08/12/2009</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM MEDIACAO E GESTAO DE CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3400.00</valor_unitario>
</item>
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<data>01/12/2009</data>
<cnpj>114184177-00   </cnpj>
<fornecedor>MONIQUE VIVAS JUNGER                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA PARA A COLABORADORA ASS                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/12/2009</data>
<cnpj>033187407-56   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>            47.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>            47.62</valor_unitario>
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<data>21/12/2009</data>
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<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>21/12/2009</data>
<cnpj>006860127-12   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>            95.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>04/12/2009</data>
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<fornecedor>OSEIAS DA SILVA MELLO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           250.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>           250.00</valor_unitario>
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<data>14/12/2009</data>
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<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO  DE MANUTENCAO DAS                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>14/12/2009</data>
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<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>14/12/2009</data>
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<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
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<fornecedor>WASHINGTON PINTO MAGALHAES                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<fornecedor>ALDEMAR ANTONIO CALIMAN                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GERENTE DE PRODU                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/12/2009</data>
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<fornecedor>RENER DA SILVA RAMOS                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<data>15/12/2009</data>
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<fornecedor>SINDIMAQ - SINDICATO NACIONAL DAS INDUST                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXAME DE PRODUCAO NACIONAL NO SINDICATO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           230.00</valor_unitario>
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<as id='0058' >
<data>11/12/2009</data>
<cnpj>42415810/000159</cnpj>
<fornecedor>SUPERPESA CIA TRANSP. ESP. E INTERMODAIS                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DA EMPRESA SUPERPESA TRANSPO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>        600000.00</valor_unitario>
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<as id='0059' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>056575247-21   </cnpj>
<fornecedor>ALBERTO VITOR MOREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQU                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0064' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>109305687-88   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON DE OLIVEIRA CORES                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0065' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>543415077-53   </cnpj>
<fornecedor>JOAO COSTA DE MESQUITA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          2548.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0066' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>715652488-72   </cnpj>
<fornecedor>LUIS JUAN FEDELE                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2852.86</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          2852.86</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0067' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>671779137-34   </cnpj>
<fornecedor>JOSE LUIZ DIAS TEIXEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          3448.96</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0068' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>922508827-20   </cnpj>
<fornecedor>JOSE FELIX FILHO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         13219.62</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADOR DE P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         13219.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0070' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>037939297-60   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS WELBE ALVES NOLASCO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3201.78</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE FURADEIRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3201.78</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0071' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>859691767-53   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS CORREA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          5770.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA INDU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5770.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0072' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>041505163-71   </cnpj>
<fornecedor>VALDINEI FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          4788.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4788.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0075' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>056575247-21   </cnpj>
<fornecedor>ALBERTO VITOR MOREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           431.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           431.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0076' >
<data>23/12/2009</data>
<cnpj>40357220/000191</cnpj>
<fornecedor>MULTIMODAL CONTAINER LTDA.                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           766.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           766.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0079' >
<data>17/12/2009</data>
<cnpj>04869307/000184</cnpj>
<fornecedor>RETIFICA DE MOTORES GERONIMO ITAGUAI LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           330.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RETIFICA DE MORTOR KOMBI lMM-5408                                                                                                                                                                       </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           330.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0081' >
<data>09/12/2009</data>
<cnpj>032262448-76   </cnpj>
<fornecedor>JUSTINO PASSOS JUNIOR                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA JUSTINO PAS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            71.43</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>PROCESSO No.: 00493200744102000 FRED NAS</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            71.43</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>PROCESSO No.: 01192200644402001 JEFFERSO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            71.43</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>PROCESSO No.: 01199200644302007 JOAO ARA</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            71.43</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0082' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>511905598-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO ELLERY GIRAO BARROSO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9792.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO REFERENTE O PERIODO DE 01/12/0                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9792.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0084' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>584128597-15   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE MENDES                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           200.13</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           200.13</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1108' >
<data>02/12/2009</data>
<cnpj>01956798/000102</cnpj>
<fornecedor>RESGATE FOSSA DESENTUPIDORA ROXINHO                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Contratacao de empresa, conforme descric                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1117' >
<data>03/12/2009</data>
<cnpj>77824738/000106</cnpj>
<fornecedor>MANFRA &amp; CIA LTDA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>NIVEL OPTICO LECA.                                                                                                                                                                                      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1118' >
<data>03/12/2009</data>
<cnpj>04543944/000166</cnpj>
<fornecedor>ECOAR SERVICOS DE MANUT. E CONS. LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO PREVENTIVA DE MASCARA AUTONOM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1000.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSFORMACAO DE MASCARAS AUTONOMAS MARC</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1119' >
<data>08/12/2009</data>
<cnpj>05109374/000163</cnpj>
<fornecedor>INTERACAO AMBIENTAL LTDA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          5500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REALIZACAO DE AUDITORIA AMBIENTAL ANUAL                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1120' >
<data>07/12/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1034.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXAME DE QUALIFICACAO EM ESTANQUEIDADE -                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1034.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1121' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>042591397-03   </cnpj>
<fornecedor>VALDIR DARIO CORDEIRO JUNIOR                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1826.93</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE ADMIN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1826.93</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1139' >
<data>10/12/2009</data>
<cnpj>07972121/000144</cnpj>
<fornecedor>VASCONCELOS BUNTEMEYER GESTAO EM EVENTOS                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         11687.42</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE CENOGRAFIA PARA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11687.42</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1143' >
<data>12/12/2009</data>
<cnpj>006860127-12   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           238.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1147' >
<data>01/12/2009</data>
<cnpj>33609504/000162</cnpj>
<fornecedor>SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RIO DE JAN                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           320.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES - V SIMPOSIU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           320.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1148' >
<data>15/12/2009</data>
<cnpj>33832759/000190</cnpj>
<fornecedor>COAD CENTRO ORIENT.ATUAL.E DESENV.PROF.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2431.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE ASSINATURA ATC COAD - ASSES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2431.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1149' >
<data>07/12/2009</data>
<cnpj>033187407-56   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           238.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1150' >
<data>07/12/2009</data>
<cnpj>006860127-12   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1151' >
<data>07/12/2009</data>
<cnpj>554358587-04   </cnpj>
<fornecedor>ALVARO RODRIGUES M. FILHO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1152' >
<data>07/12/2009</data>
<cnpj>032482457-27   </cnpj>
<fornecedor>VALMIR DE OLIVEIRA PACHECO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1153' >
<data>07/12/2009</data>
<cnpj>000636547-76   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL DE JESUS SEMEAO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1154' >
<data>07/12/2009</data>
<cnpj>303391709-72   </cnpj>
<fornecedor>GUARACI ROSA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           476.19</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           476.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1155' >
<data>07/12/2009</data>
<cnpj>093838667-05   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS CALIXTO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           595.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE SUPERPESA INDUSTRIAL, LOCALIZ                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           595.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1156' >
<data>15/12/2009</data>
<cnpj>093838667-05   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS CALIXTO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           833.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE COM DESTINO A SUPERPESA INDUS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           833.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1164' >
<data>17/12/2009</data>
<cnpj>09478865/000132</cnpj>
<fornecedor>RIBMART ENGENHARIA E MONTAGENS INDL. LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         29750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ENGENHARIA PARA MACROPLANEJAM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         29750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1165' >
<data>17/12/2009</data>
<cnpj>09612314/000110</cnpj>
<fornecedor>LEON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         29950.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ENGENHARIA PARA ORCAMENTACAO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         29950.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1169' >
<data>11/12/2009</data>
<cnpj>03727876/000122</cnpj>
<fornecedor>LOCAINFO LOCACAO E MANUT. SOC. LTDA-ME                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           445.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TROCA DE HD E INSTALACAO DO SISTEMA OPER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           445.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1170' >
<data>16/12/2009</data>
<cnpj>10837154/000196</cnpj>
<fornecedor>REAL WDR ENGENHARIA TECNOLOGIA E ENSAIOS                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ASSISTENCIA TECNICA EM RADIOPROTECAO PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1172' >
<data>14/12/2009</data>
<cnpj>62646617/000136</cnpj>
<fornecedor>SINDIMAQ - SINDICATO NACIONAL DAS INDUST                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           230.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REALIZACAO DE ESTUDO (PESQUISA) PARA VER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           230.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1174' >
<data>15/12/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA CONSULTORA PROV. EF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6811.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1175' >
<data>22/12/2009</data>
<cnpj>03455590/000135</cnpj>
<fornecedor>NOVALOGICA COMUNICACAO E REPRESENTACOES                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          8000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>-SERVICO DE PRODUCAO DE UMA MAQUETE VIRT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
</ass>

