<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl'  href='as.xsl' ?>
<ass mes='11' ano='2009'>
<as id='0002' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>743726537-00   </cnpj>
<fornecedor>JARBAS RENATO PROENCA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           225.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           225.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0014' >
<data>24/11/2009</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM ME DIACAO E GESTAO DE CON                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0016' >
<data>25/11/2009</data>
<cnpj>96538178/000160</cnpj>
<fornecedor>DQS DO BRASIL S/C LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1103.09</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>COMPLEMENTO DA RS PGQ-020/09, REFERENTE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1103.09</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0048' >
<data>26/11/2009</data>
<cnpj>054335427-00   </cnpj>
<fornecedor>JEAN MANOEL DA ROCHA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          5942.79</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADOR DE P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5942.79</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0073' >
<data>06/11/2009</data>
<cnpj>06122826/000100</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>            48.92</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 40136                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            48.92</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0074' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>06122826/000100</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>            45.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 40199                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            45.47</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0083' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>405596107-34   </cnpj>
<fornecedor>EDSON BRITO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           265.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           265.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1008' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>07653540/000113</cnpj>
<fornecedor>HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA.                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2657.92</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE RECUPERACAO DA CAIXA DE ROLAM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1307.92</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>RECUPERACAO DAS TAMPAS DIANTEIRA E TRASE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1350.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1009' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>00331788/000623</cnpj>
<fornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1390.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ARGONIO SO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           570.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ATAL COMUM</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            15.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS GAS CARBON</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           150.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS HIDROGENIO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            15.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS NITROGENIO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            15.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ACETILENO </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            15.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ARCAL 12 O</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           315.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ARCAL 37  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            40.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ARCAL 1 OC</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           255.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1010' >
<data>04/11/2009</data>
<cnpj>01708515/000103</cnpj>
<fornecedor>CENTRAL OESTE EXPOSICOES LTDA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          2350.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARTICIPACAO DA NUCLEP COMO EXPOSITOR NO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2350.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1016' >
<data>06/11/2009</data>
<cnpj>00450326/000110</cnpj>
<fornecedor>INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           284.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CALIBRACAO EXTERNA DO LUXIMET                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           209.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CALIBRACAO EXTERNA DO TERMOHI</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            75.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1019' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>01253053/000187</cnpj>
<fornecedor>ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2587.57</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2587.57</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1020' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>000636547-76   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL DE JESUS SEMEAO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           142.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           142.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1022' >
<data>10/11/2009</data>
<cnpj>96538178/000160</cnpj>
<fornecedor>DQS DO BRASIL S/C LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         15460.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RECERTIFICACAO NORMA ISO 9001:2008 DO SI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15460.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1024' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>093838667-05   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS CALIXTO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           833.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE COM DESTINO A SUPERPESA INDUS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           416.67</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE SUPERPESA INDUSTRIAL, LOCALIZ</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           416.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1025' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>033187407-56   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>            95.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            95.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1027' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>016176037-67   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>            95.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            95.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1028' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>006860127-12   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>            95.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            95.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1029' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>032482457-27   </cnpj>
<fornecedor>VALMIR DE OLIVEIRA PACHECO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           142.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           142.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1030' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>554358587-04   </cnpj>
<fornecedor>ALVARO RODRIGUES M. FILHO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           142.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           142.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1031' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>004413107-02   </cnpj>
<fornecedor>OSEIAS DA SILVA MELLO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           166.66</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           166.66</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1032' >
<data>13/11/2009</data>
<cnpj>01138264/000179</cnpj>
<fornecedor>BIOVET SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2990.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DESINSETIZACAO INCLUINDO CAIX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2990.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1033' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>303391709-72   </cnpj>
<fornecedor>GUARACI ROSA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           190.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.47</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1035' >
<data>19/11/2009</data>
<cnpj>093838667-05   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS CALIXTO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           595.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE COM DESTINO A SUPERPESA INDUS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           595.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1038' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>004413107-02   </cnpj>
<fornecedor>OSEIAS DA SILVA MELLO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           416.67</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           416.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1039' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>000636547-76   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL DE JESUS SEMEAO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1040' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>554358587-04   </cnpj>
<fornecedor>ALVARO RODRIGUES M. FILHO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1041' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>032482457-27   </cnpj>
<fornecedor>VALMIR DE OLIVEIRA PACHECO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1044' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>006860127-12   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           238.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1045' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>016176037-67   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           238.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1046' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>303391709-72   </cnpj>
<fornecedor>GUARACI ROSA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           476.19</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           476.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1060' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>006860127-12   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1061' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>000636547-76   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL DE JESUS SEMEAO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1079' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>004413107-02   </cnpj>
<fornecedor>OSEIAS DA SILVA MELLO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           333.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           333.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1081' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>303391709-72   </cnpj>
<fornecedor>GUARACI ROSA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           380.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           380.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1082' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>016176037-67   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1083' >
<data>09/11/2009</data>
<cnpj>033187407-56   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           238.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1084' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>033187407-56   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1085' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>554358587-04   </cnpj>
<fornecedor>ALVARO RODRIGUES M. FILHO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1086' >
<data>03/11/2009</data>
<cnpj>032482457-27   </cnpj>
<fornecedor>VALMIR DE OLIVEIRA PACHECO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1092' >
<data>19/11/2009</data>
<cnpj>059650201-04   </cnpj>
<fornecedor>EMANUEL ALVES DE CARVALHO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE CURSO DE EXTRATOR DO SIAPE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1094' >
<data>19/11/2009</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>         14704.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONFECCAO DE 04 (QUATRO) POITAS EM CONCR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14704.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1095' >
<data>17/11/2009</data>
<cnpj>40178030/000107</cnpj>
<fornecedor>CENTRO DE EST.DO INST. DE BIOL. DA UERJ                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           340.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           340.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1096' >
<data>19/11/2009</data>
<cnpj>34260596/000180</cnpj>
<fornecedor>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA ART - ANOTAC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1097' >
<data>25/11/2009</data>
<cnpj>33448036/000191</cnpj>
<fornecedor>BOLSA DE IMOVEIS DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          5000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE AVALIACAO DO IMOVEL( TERRENO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1098' >
<data>25/11/2009</data>
<cnpj>04081023/000129</cnpj>
<fornecedor>FRIO BRASIL REFRIGERACAO LTDA.                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          4936.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REPARO EM ACIONADOR SAUTER CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4936.30</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1099' >
<data>25/11/2009</data>
<cnpj>07156324/000162</cnpj>
<fornecedor>IDSJ - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE S                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          8500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DE CRISE AS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1100' >
<data>26/11/2009</data>
<cnpj>26019214/000129</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO TECNOLOGICO DA PUC-ITUC/PUC-RJ                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1251.99</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO DE MAQUINA DE ENSAIOS DE TRAC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1251.99</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1101' >
<data>27/11/2009</data>
<cnpj>26019214/000129</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO TECNOLOGICO DA PUC-ITUC/PUC-RJ                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1092.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO DE MAQUINA DE ENSAIOS DE DURE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1092.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1102' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>107922597-85   </cnpj>
<fornecedor>PATRICIA COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3350.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELA DES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3350.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1103' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>010485087-65   </cnpj>
<fornecedor>ELIZABETE BARRETO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1691.26</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1691.26</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1104' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>091381437-71   </cnpj>
<fornecedor>SABRINA DA ROSA MACHADO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1394.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1394.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1105' >
<data>16/11/2009</data>
<cnpj>016176037-67   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1106' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>042591397-03   </cnpj>
<fornecedor>VALDIR DARIO CORDEIRO JUNIOR                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1826.93</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE ADMIN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1826.93</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1107' >
<data>16/11/2009</data>
<cnpj>554358587-04   </cnpj>
<fornecedor>ALVARO RODRIGUES M. FILHO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1109' >
<data>16/11/2009</data>
<cnpj>303391709-72   </cnpj>
<fornecedor>GUARACI ROSA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           380.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           380.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1110' >
<data>16/11/2009</data>
<cnpj>004413107-02   </cnpj>
<fornecedor>OSEIAS DA SILVA MELLO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           333.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           333.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1111' >
<data>16/11/2009</data>
<cnpj>000636547-76   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL DE JESUS SEMEAO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1112' >
<data>16/11/2009</data>
<cnpj>032482457-27   </cnpj>
<fornecedor>VALMIR DE OLIVEIRA PACHECO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1113' >
<data>16/11/2009</data>
<cnpj>006860127-12   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1114' >
<data>16/11/2009</data>
<cnpj>033187407-56   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1115' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>114184177-00   </cnpj>
<fornecedor>MONIQUE VIVAS JUNGER                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1831.56</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA PARA A COLABORADORA ASS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1831.56</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1116' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>093838667-05   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS CALIXTO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           833.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE COM DESTINO A SUPERPESA INDUS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           833.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1122' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>004413107-02   </cnpj>
<fornecedor>OSEIAS DA SILVA MELLO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           416.67</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           416.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1123' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>303391709-72   </cnpj>
<fornecedor>GUARACI ROSA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           476.19</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           476.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1124' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>000636547-76   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL DE JESUS SEMEAO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1125' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>554358587-04   </cnpj>
<fornecedor>ALVARO RODRIGUES M. FILHO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1126' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>032482457-27   </cnpj>
<fornecedor>VALMIR DE OLIVEIRA PACHECO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           357.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           357.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1127' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>033187407-56   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           238.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1128' >
<data>23/11/2009</data>
<cnpj>016176037-67   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           238.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1129' >
<data>11/11/2009</data>
<cnpj>715652488-72   </cnpj>
<fornecedor>LUIS JUAN FEDELE                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1776.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1776.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1130' >
<data>11/11/2009</data>
<cnpj>543415077-53   </cnpj>
<fornecedor>JOAO COSTA DE MESQUITA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1524.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1524.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1131' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>109305687-88   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON DE OLIVEIRA CORES                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1166.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1166.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1132' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>624740307-00   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DAMACIO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1403.43</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1403.43</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1133' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>405596107-34   </cnpj>
<fornecedor>EDSON BRITO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1412.94</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1412.94</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1134' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>041505163-71   </cnpj>
<fornecedor>VALDINEI FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3788.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3788.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1135' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>859691767-53   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS CORREA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          4539.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA INDU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4539.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1136' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>747896277-72   </cnpj>
<fornecedor>PAULO CESAR DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           194.79</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           194.79</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1137' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>037939297-60   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS WELBE ALVES NOLASCO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2679.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE FURADEIRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2679.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1140' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>671779137-34   </cnpj>
<fornecedor>JOSE LUIZ DIAS TEIXEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3862.61</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3862.61</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1144' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>511905598-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO ELLERY GIRAO BARROSO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9792.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9792.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1145' >
<data>04/11/2009</data>
<cnpj>30026710/000151</cnpj>
<fornecedor>VALTEC-VALVULAS TECNICAS IND. LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1836.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE MAQUINA DE OXI-CORTE TIPO TA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1836.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1146' >
<data>04/11/2009</data>
<cnpj>30026710/000151</cnpj>
<fornecedor>VALTEC-VALVULAS TECNICAS IND. LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE MAQUINA DE OXI-CORTE TIPO TA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1157' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>004413107-02   </cnpj>
<fornecedor>OSEIAS DA SILVA MELLO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           333.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           333.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1158' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>303391709-72   </cnpj>
<fornecedor>GUARACI ROSA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           380.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           380.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1159' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>032482457-27   </cnpj>
<fornecedor>VALMIR DE OLIVEIRA PACHECO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1160' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>000636547-76   </cnpj>
<fornecedor>DANIEL DE JESUS SEMEAO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1161' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>554358587-04   </cnpj>
<fornecedor>ALVARO RODRIGUES M. FILHO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           285.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           285.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1162' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>016176037-67   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1163' >
<data>07/11/2009</data>
<cnpj>016176037-67   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON MOREIRA DA CUNHA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           238.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           238.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1166' >
<data>01/11/2009</data>
<cnpj>056575247-21   </cnpj>
<fornecedor>ALBERTO VITOR MOREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           562.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           562.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1167' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>033187407-56   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ROSA                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1173' >
<data>30/11/2009</data>
<cnpj>006860127-12   </cnpj>
<fornecedor>ROGERIO ANTUNES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           190.49</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           190.49</valor_unitario>
</item>
</as>
</ass>

