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<data>02/10/2009</data>
<cnpj>10921622/000106</cnpj>
<fornecedor>M &amp; F SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSULTORIA PARA EXECUCAO DO SEMINARIO V                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>02/10/2009</data>
<cnpj>29931417/000150</cnpj>
<fornecedor>GLJ HOTEIS LTDA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO AO HOTEL PIERRE PARA REALIZACA                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>         15840.00</valor_unitario>
</item>
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<data>05/10/2009</data>
<cnpj>39445465/000191</cnpj>
<fornecedor>ESCOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS ESCR.LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE 420 CADEIRAS DO TIPO UNIVERSI                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<data>05/10/2009</data>
<cnpj>010485087-65   </cnpj>
<fornecedor>ELIZABETE BARRETO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           569.95</valor_unitario>
</item>
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<data>06/10/2009</data>
<cnpj>07026132/000212</cnpj>
<fornecedor>BRASTEINER 2000 COM. E LOC. DE CONT.LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4528.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 04 (QUATRO) CONTAINERS SANITA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4528.00</valor_unitario>
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<data>03/10/2009</data>
<cnpj>069327727-01   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA CASTILHO                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          3163.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CARLOS HENRIQUE                                                                                                                                                                 </descricao>
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<valor_unitario>          3163.00</valor_unitario>
</item>
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<data>07/10/2009</data>
<cnpj>92682038/000100</cnpj>
<fornecedor>BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2760.73</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRORROGACAO DE SEGURO DE AUTOMOVEIS DE 0                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<data>02/10/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1477.28</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE TRA€AO EM CORPO DE PROVA USINA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           324.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE IMPACTO EM CORPO DE PROVA USIN</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           989.28</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE IMPACTO EM CORPO DE PROVA USIN</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           164.00</valor_unitario>
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<as id='0909' >
<data>02/10/2009</data>
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<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1485.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DETERMINAC€AO DE DUREZA-15 PONTOS                                                                                                                                                                       </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           495.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>DETERMINAC€AO DE DUREZA-30 PONTOS (QPS-3</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           990.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0910' >
<data>02/10/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           494.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE IMPACTO EM CORPO DE PROVA USIN                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           494.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0911' >
<data>02/10/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           495.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DETERMINACAO  DE DUREZA-45 PONTOS (QS-C.                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           495.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0912' >
<data>02/10/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1980.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DETERMINACAO  DE DUREZA VICKERS-30 PONTO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1980.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0913' >
<data>06/10/2009</data>
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<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1320.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DETERMINACAO  DE DUREZA-30 PONTOS (QPS-2                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           660.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>DETERMINA€AO DE DUREZA-15 PONTOS (QPS-29</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           330.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>DETERMINACAO  DE DUREZA-15 PONTOS (QPS-2</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           330.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0914' >
<data>02/10/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           660.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DETERMINACAO  DE DUREZA-30 PONTOS (QPS-2                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           660.00</valor_unitario>
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<data>02/10/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           216.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE TRACAO EM CORPO DE PROVA USINA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           216.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0936' >
<data>06/10/2009</data>
<cnpj>055882567-27   </cnpj>
<fornecedor>EDIMAR DOMINGOS DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           449.44</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           449.44</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0954' >
<data>07/10/2009</data>
<cnpj>035325887-30   </cnpj>
<fornecedor>TARSO DE PAULA GANGA COSTA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           642.86</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           642.86</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0956' >
<data>09/10/2009</data>
<cnpj>03848688/003925</cnpj>
<fornecedor>SENAI-RJ CINELANDIA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO BASICO DE SEGURANCA EM INSTALACOES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0957' >
<data>06/10/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           824.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE IMPACTO EM CORPO DE PROVA USIN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           659.52</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE DUREZA-15 PONTOS (QPS-295 CT-R</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           165.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0958' >
<data>08/10/2009</data>
<cnpj>68566744/000101</cnpj>
<fornecedor>EPILTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           745.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO  DA VALVULA DE SEGURAN€A DN 1                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           745.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0960' >
<data>08/10/2009</data>
<cnpj>072829887-22   </cnpj>
<fornecedor>MARCELLO JOAQUIM CARDOSO DOS REIS                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          5900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DIVERSOS COM CHAPAS DE ACO INOX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0962' >
<data>11/10/2009</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>         14387.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LANCAMENTO DE 04 (QUATRO) SINAIS NAUTICO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14387.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0964' >
<data>13/10/2009</data>
<cnpj>06122826/000371</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE SUPERPESA INDUSTRIAL, LOCALIZ                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0965' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>04889792/000158</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA MINEIRA DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1777.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESPESA DE VIAGEN DO CONSULTOR PAULO ROB                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1777.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0966' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>04889792/000158</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA MINEIRA DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1605.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO SEMESTRAL DO SISTEMA FOLHA DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1605.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0969' >
<data>06/10/2009</data>
<cnpj>01778462/000105</cnpj>
<fornecedor>RESIWATTS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           410.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO EM CHAPA DE AQUECIMENTO PARA ELET                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           410.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0971' >
<data>07/10/2009</data>
<cnpj>04214501/000121</cnpj>
<fornecedor>LAG LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1399.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA LAG - L                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1399.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0972' >
<data>11/10/2009</data>
<cnpj>40294985/000120</cnpj>
<fornecedor>PESO EXATO COM. E CONS. BALANCAS                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          4278.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO E AFERICAO DA BALANCA DO SETOR                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1846.22</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CONSERTO E AFERICAO DA BALANCA DO SETOR </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           444.85</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>CONSERTO E AFERICAO DA BALANCA DO SETOR </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1987.23</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0975' >
<data>19/10/2009</data>
<cnpj>000000004367-20</cnpj>
<fornecedor>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           250.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS -                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           250.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0976' >
<data>19/10/2009</data>
<cnpj>05132778/000178</cnpj>
<fornecedor>TAPIRAPE COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         29977.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MONTAG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         29977.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0977' >
<data>20/10/2009</data>
<cnpj>03481476/000180</cnpj>
<fornecedor>POLIPOSITION INSTALACOES E COM. LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          4000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, NA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0978' >
<data>19/10/2009</data>
<cnpj>00867562/000137</cnpj>
<fornecedor>BUFFET DOCE LUAR LTDA - ME                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          4100.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DE ALIMEN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0979' >
<data>21/10/2009</data>
<cnpj>6761           </cnpj>
<fornecedor>DUXES BUSINESS CONSULTING INC                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          3684.65</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CHINA INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY CONGRE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3684.65</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0980' >
<data>21/10/2009</data>
<cnpj>33150863/000102</cnpj>
<fornecedor>JOAOSITO DE OLIVEIRA - ME                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          3300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO NO TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 28                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0981' >
<data>22/10/2009</data>
<cnpj>33634254/000110</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E GAS                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3693.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS PELO IBP-INSTITUTO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3693.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0982' >
<data>22/10/2009</data>
<cnpj>08297821/000143</cnpj>
<fornecedor>R. MACEDO COMUNICACAO LTDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           924.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 RECEPCIONIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           924.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0983' >
<data>26/10/2009</data>
<cnpj>00815133/000116</cnpj>
<fornecedor>DESENTUPIDORA TUCANO LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1350.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1350.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0984' >
<data>23/10/2009</data>
<cnpj>055882567-27   </cnpj>
<fornecedor>EDIMAR DOMINGOS DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           449.44</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           449.44</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0985' >
<data>23/10/2009</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2189.98</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONFECCAO E LANCAMENTO DE 01 (UMA) BOIA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2189.98</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0986' >
<data>27/10/2009</data>
<cnpj>00423759/000187</cnpj>
<fornecedor>NOVA TENCO MAQ. E FERRAMENTAS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           354.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MOTOR ELETRICO MARCA MAGNETIC 2,2 KW, 34                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           354.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0987' >
<data>06/10/2009</data>
<cnpj>01778462/000105</cnpj>
<fornecedor>RESIWATTS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           410.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO EM CHAPA DE AQUECIMENTO PARA ELET                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           410.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0988' >
<data>27/10/2009</data>
<cnpj>000101617-24   </cnpj>
<fornecedor>MONICA TEREZINHA ROSADO DE SOUZA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           988.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           988.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0989' >
<data>15/10/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REMATRICULA NO CURSO DE IDIOMAS BERLITZ                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA ALAN ALBUQUERQUE.  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0991' >
<data>13/10/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA ISABELA DE MOURA BR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6811.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0992' >
<data>05/10/2009</data>
<cnpj>02792324/000135</cnpj>
<fornecedor>REAL CAIXAS DE ITAGUAI LTDA - ME                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RETIFICA DE CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0993' >
<data>27/10/2009</data>
<cnpj>06122826/000100</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           100.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC No. 0421                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           100.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0994' >
<data>27/10/2009</data>
<cnpj>06122826/000100</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE COM DESTINO A SUPERPESA INDUS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0995' >
<data>21/10/2009</data>
<cnpj>06122826/000100</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           130.57</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           130.57</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0996' >
<data>20/10/2009</data>
<cnpj>303391709-72   </cnpj>
<fornecedor>GUARACI ROSA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           380.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE DE MATO CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           380.95</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0997' >
<data>28/10/2009</data>
<cnpj>01308559/000146</cnpj>
<fornecedor>TECHNOSYS INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE LANCAMENTOS DE 400 METROS DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0999' >
<data>27/10/2009</data>
<cnpj>00000000/436720</cnpj>
<fornecedor>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS -                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1000' >
<data>19/10/2009</data>
<cnpj>06122826/000371</cnpj>
<fornecedor>RCC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           112.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 045221                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           112.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1003' >
<data>28/10/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTINUACAO DO 4 MODULO E CONCLUSAO DO 5                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TAXA DE REMATRICULA PARA CURSO DE INGLES</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1004' >
<data>28/10/2009</data>
<cnpj>69275337/000108</cnpj>
<fornecedor>UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES G.SAUDE                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3080.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONGRESSO DE REGULARIZACAO E AUDITORIA E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3080.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1005' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>010485087-65   </cnpj>
<fornecedor>ELIZABETE BARRETO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1865.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1865.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1006' >
<data>15/10/2009</data>
<cnpj>091381437-71   </cnpj>
<fornecedor>SABRINA DA ROSA MACHADO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           798.74</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           798.74</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1007' >
<data>30/10/2009</data>
<cnpj>07528637/000102</cnpj>
<fornecedor>JALDER PECAS REPRES. E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RETIFICA DO MOTOR OPALA 6 CILINDROS DA E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1011' >
<data>29/10/2009</data>
<cnpj>01778462/000105</cnpj>
<fornecedor>RESIWATTS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REPARO DA CHAPA DE AQUECIMENT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1013' >
<data>31/10/2009</data>
<cnpj>688657327-68   </cnpj>
<fornecedor>ROBERTO ROCHA LIMA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           757.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL TECNODRIL X RIO D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           757.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1015' >
<data>30/10/2009</data>
<cnpj>72145931/000199</cnpj>
<fornecedor>UBF SEGUROS S/A                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>         12620.81</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE SEGURO                                                                                                                                                                                     </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         12620.81</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1017' >
<data>23/10/2009</data>
<cnpj>03848688/001043</cnpj>
<fornecedor>SENAI SERVICO NAC. APREND. INDUSTRIAL                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          7500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO COMPLEMENTAR NR-10 - SEP (SISTEMA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1018' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>042591397-03   </cnpj>
<fornecedor>VALDIR DARIO CORDEIRO JUNIOR                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1826.93</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITENTE ADMINI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1826.93</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1021' >
<data>14/10/2009</data>
<cnpj>511905598-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO ELLERY GIRAO BARROSO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          7634.46</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO POR RPA DO CONSULTOR MARCIO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7634.46</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1023' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>107922597-85   </cnpj>
<fornecedor>PATRICIA COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3350.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELA DES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3350.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1026' >
<data>15/10/2009</data>
<cnpj>114184177-00   </cnpj>
<fornecedor>MONIQUE VIVAS JUNGER                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1004.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA PARA A COLABORADORA ASS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1004.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1036' >
<data>29/10/2009</data>
<cnpj>01778462/000105</cnpj>
<fornecedor>RESIWATTS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REPARO DA CHAPA DE AQUECIMENT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1037' >
<data>29/10/2009</data>
<cnpj>01778462/000105</cnpj>
<fornecedor>RESIWATTS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REPARO DA CHAPA DE AQUECIMENT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1047' >
<data>23/10/2009</data>
<cnpj>809292817-72   </cnpj>
<fornecedor>EDSON PRATA COUTO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1722.82</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1722.82</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1048' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>624740307-00   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DAMACIO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2401.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2401.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1049' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>405596107-34   </cnpj>
<fornecedor>EDSON BRITO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2887.39</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2887.39</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1050' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>021704617-79   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO DA SILVA CUNHA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1275.63</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1275.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1051' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>584128597-15   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE MENDES                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          4781.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTCAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4781.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1052' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>109305687-88   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON DE OLIVEIRA CORES                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1184.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1184.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1053' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>021636377-27   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS RENATO DA ROSA SANTANA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1783.11</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE, EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1783.11</valor_unitario>
</item>
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<as id='1054' >
<data>01/10/2009</data>
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<fornecedor>ALEXANDRE ANDRADE DE MELO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1415.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1055' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>865781897-34   </cnpj>
<fornecedor>ALCIR BATISTA DOS REIS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1006.15</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1006.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1056' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>092354087-33   </cnpj>
<fornecedor>JEFERSON DE MELO CORREA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1369.06</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          1369.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1057' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>467168587-68   </cnpj>
<fornecedor>JOAO FIRMINO DE SOUZA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2596.63</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2596.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1058' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>258842987-49   </cnpj>
<fornecedor>JORGE DOMINGUES DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2003.01</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2003.01</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1059' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>099053707-22   </cnpj>
<fornecedor>WALDO FERNANDO MELO DE SOUZA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1352.93</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1352.93</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1062' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>498733347-34   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO RODRIGUES APARECECIDO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1669.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1669.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1063' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>859691767-53   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS CORREA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          4066.48</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA INDU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4066.48</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1064' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>905021757-53   </cnpj>
<fornecedor>SERGIO BORGES VIEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2902.46</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2902.46</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1065' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>041505163-71   </cnpj>
<fornecedor>VALDINEI FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          4596.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVI€O DE TORNEIRO MECANIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4596.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1066' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>100376117-80   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER DOS SANTOS CONDAK                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1173.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          1173.47</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1067' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>058997987-69   </cnpj>
<fornecedor>WALACE TEIXEIRA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1001.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1001.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1068' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>345853037-15   </cnpj>
<fornecedor>WILSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           881.27</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           881.27</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1069' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>733128007-49   </cnpj>
<fornecedor>ADILSON CALIXTO                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          1992.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1070' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>747896277-72   </cnpj>
<fornecedor>PAULO CESAR DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1758.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1758.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1071' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>555563537-00   </cnpj>
<fornecedor>OROZIMBO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2094.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2094.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1072' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>044070967-99   </cnpj>
<fornecedor>MESSIAS BARCELOS DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2407.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2407.47</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1073' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>037939297-60   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS WELBE ALVES NOLASCO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2409.93</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE FURADEIRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2409.93</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1074' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>804209827-87   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO NOGUEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1796.26</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1796.26</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1075' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>074086707-50   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ VINICIUS DOS SANTOS VIEIRA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          3408.56</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE EMPILHADE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3408.56</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1076' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>042611067-60   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1932.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1932.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1077' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>671779137-34   </cnpj>
<fornecedor>JOSE LUIZ DIAS TEIXEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3588.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3588.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1078' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>549480457-72   </cnpj>
<fornecedor>JORGE LUIZ SANTOS                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2320.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2320.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1080' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>743726537-00   </cnpj>
<fornecedor>JARBAS RENATO PROENCA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1311.81</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1311.81</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1088' >
<data>16/10/2009</data>
<cnpj>044120757-02   </cnpj>
<fornecedor>ADSELMA MENDES DA SILVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           300.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO POR RPA DO PROF. TEC.ENF. DO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           300.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1089' >
<data>16/10/2009</data>
<cnpj>744751777-15   </cnpj>
<fornecedor>ROSANGELA CANDIDA FERREIRA DE QUEIROGA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           226.54</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO POR RPA DO PROFISSIONAL TECN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           226.54</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1090' >
<data>16/10/2009</data>
<cnpj>056107267-19   </cnpj>
<fornecedor>MARLON FRANCIS DE CARVALHO E SILVA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           267.18</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO POR RPA DO PROFISSIONAL TECN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           267.18</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1091' >
<data>01/10/2009</data>
<cnpj>087915357-19   </cnpj>
<fornecedor>CIDNEI DE JESUS FIGUEIREDO JUNIOR                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1122.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1122.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1138' >
<data>09/10/2009</data>
<cnpj>60867520/000128</cnpj>
<fornecedor>HAMBURG SUD BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1809.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>COBRANCA DE SOBREESTADIA DE CONTEINER                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1809.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1141' >
<data>31/10/2009</data>
<cnpj>602909787-34   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS AUGUSTO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1306.34</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
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