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<data>02/08/2010</data>
<cnpj>27700244/000133</cnpj>
<fornecedor>AIR PARTS EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE COMPRESSOR DE AR, ESTACIONARI                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>         10900.00</valor_unitario>
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<as id='1442' >
<data>03/08/2010</data>
<cnpj>57764763/000126</cnpj>
<fornecedor>DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.                                                                                                                                                   </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOLDAGEM DE FO                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>         13680.00</valor_unitario>
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<as id='1443' >
<data>03/08/2010</data>
<cnpj>09474946/000164</cnpj>
<fornecedor>RODO ITA TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                                                                                                                                                                                 </descricao>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
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<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
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<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
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<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
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<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
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<item>
<sequencial>    10</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<as id='1444' >
<data>03/08/2010</data>
<cnpj>33988536/000116</cnpj>
<fornecedor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CORROSAO-ABRACO                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO INSPETOR DE PINTURA I                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>         10890.00</valor_unitario>
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<as id='1445' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>101390807-40   </cnpj>
<fornecedor>ANA BEATRIZ FARIA NASCIMENTO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2850.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVISTA TECNICA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2850.07</valor_unitario>
</item>
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<as id='1446' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>010485087-65   </cnpj>
<fornecedor>ELIZABETE BARRETO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1753.33</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS DE AUX. ADMINISTRATIV                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1753.33</valor_unitario>
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<data>04/08/2010</data>
<cnpj>126031447-23   </cnpj>
<fornecedor>PHILLIPE BARBOSA MIRANDA FARIA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2027.95</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS DE AUX. DE ALMOXARIFE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2027.95</valor_unitario>
</item>
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<as id='1448' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>467168587-68   </cnpj>
<fornecedor>JOAO FIRMINO DE SOUZA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2754.90</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2754.90</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1449' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>120974937-85   </cnpj>
<fornecedor>WALACE SOARES SILVA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          3449.66</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. TRAT. TERMIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3449.66</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1450' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>053775857-71   </cnpj>
<fornecedor>MONICA DE JESUS BATISTA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2274.73</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA A TECNICA EM ENFERMAGE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2274.73</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1451' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>088381337-86   </cnpj>
<fornecedor>JOSEIR RODRIGUES DE FIGUEREDO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          4744.97</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4744.97</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1452' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>022092947-54   </cnpj>
<fornecedor>ALESSANDRA RAYTZ DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1932.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO POR ALES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1932.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1453' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>058183027-09   </cnpj>
<fornecedor>MICHELE MACHADO SANTANNA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2295.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS POR MICHELE MACHADO S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2295.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1454' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>087493957-77   </cnpj>
<fornecedor>ROBERTA PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1978.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO POR ROBE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1978.52</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1455' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>112546357-00   </cnpj>
<fornecedor>DAVI DA SILVA VASCONCELOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1654.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO AUX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1654.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1456' >
<data>04/08/2010</data>
<cnpj>582737607-82   </cnpj>
<fornecedor>JORGE CORREA BARBOSA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          4113.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4113.30</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1457' >
<data>06/08/2010</data>
<cnpj>443811747-04   </cnpj>
<fornecedor>JOSE MARIA AZEVEDO DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          4719.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELO PRO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4719.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1458' >
<data>06/08/2010</data>
<cnpj>683165267-00   </cnpj>
<fornecedor>SAMNELSON SOBREIRO DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1652.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1652.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1459' >
<data>06/08/2010</data>
<cnpj>07581262/000136</cnpj>
<fornecedor>NEO-FAIR EVENTOS LTDA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>         29988.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MONTAGEM DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         29988.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1460' >
<data>06/08/2010</data>
<cnpj>121350727-88   </cnpj>
<fornecedor>SAMUELN JOSE DA SILVA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1446.03</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA AO TECNICO EM ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1446.03</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1461' >
<data>09/08/2010</data>
<cnpj>60633674/000155</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS -IPT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1350.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO EXTERNA DO MULTIMETRO PADRAO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           930.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CALIBRA€CAO EXTERNA DA RESISTENCIA DE DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           420.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1462' >
<data>09/08/2010</data>
<cnpj>26019214/000129</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO TECNOLOGICO DA PUC-ITUC/PUC-RJ                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           183.18</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO EXTERNA DO TERMOMETRO DE RESI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           183.18</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1463' >
<data>09/08/2010</data>
<cnpj>04299765/000125</cnpj>
<fornecedor>TURBO FRETH TRANSPORTES REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1485.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           495.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           495.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           495.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1464' >
<data>09/08/2010</data>
<cnpj>511905598-20   </cnpj>
<fornecedor>MARCIO ELLERY GIRAO BARROSO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9792.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO REFERENTE O PERIODO DE 01/07/1                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9792.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1465' >
<data>09/08/2010</data>
<cnpj>32185480/000107</cnpj>
<fornecedor>NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1466' >
<data>09/08/2010</data>
<cnpj>28683597/000135</cnpj>
<fornecedor>HIDEO NAKAYAMA IMPORTACAO EXPORT.LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          3149.80</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO PARA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           182.88</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO P/ O </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1850.58</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO P/ AP</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           933.52</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO PARA </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           182.82</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1467' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>671077617-49   </cnpj>
<fornecedor>JORGE LUIZ NOBREGA DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1759.29</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA                                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1759.29</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1468' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>878936577-15   </cnpj>
<fornecedor>JOAO BATISTA MENDONCA XAVIER                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOFARIFE EXECU                                                                                                                                                                </descricao>
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<fornecedor>WALCY BATISTA MOTA FONSECA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>LEONARDO FERNANDES                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>MARCELO DA SILVA MARQUEZINE PAZINATO                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='1472' >
<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>LEONARDO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>JORGE LUIZ MARQUEZINE PAZINATO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>RUDNEI VERISSIMO                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='1476' >
<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>GILCINEY ANTUNES FABIANO                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO EM ELETR                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='1477' >
<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>SEBASTIAO BRIZO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>CELIO TEIXEIRA DUTRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER E                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='1479' >
<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>JOSE HENRIQUE PESSANHA CHAGAS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER E                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='1480' >
<data>10/08/2010</data>
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<fornecedor>DECIO VICENTE DO CARMO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SER E                                                                                                                                                                </descricao>
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</as>
<as id='1481' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>801095007-68   </cnpj>
<fornecedor>ELDECIR DOMINGOS                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          2627.98</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
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</as>
<as id='1482' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>104819787-55   </cnpj>
<fornecedor>FABIO SOARES DA CONCEICAO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1665.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
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</as>
<as id='1483' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>056170617-47   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JOSE LEVINO DOS SANTOS                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2008.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1484' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>624740307-00   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DAMACIO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           145.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1485' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>090439217-18   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           145.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           145.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1486' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>881851257-91   </cnpj>
<fornecedor>JONAS VENITE DA CONCEICAO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           288.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SER E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           288.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1487' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>716115927-04   </cnpj>
<fornecedor>NOE DO NASCIMENTO CORTES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           205.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           205.30</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1488' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>121530357-24   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS VINICIUS SILVA SEBASTIAO                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2008.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2008.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1489' >
<data>10/08/2010</data>
<cnpj>775074607-20   </cnpj>
<fornecedor>MANOEL CORREA DOS SANTOS NETO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          2632.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2632.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1490' >
<data>11/08/2010</data>
<cnpj>88173976/000107</cnpj>
<fornecedor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS DE ALCOOL E DROGAS                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          1360.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1360.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1491' >
<data>11/08/2010</data>
<cnpj>091635077-06   </cnpj>
<fornecedor>RODRIGO HENTER DE REZENDE                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1517.19</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ADMINISTRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1517.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1492' >
<data>12/08/2010</data>
<cnpj>02482608/000125</cnpj>
<fornecedor>AALOCAM - ALUGUEL DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>         15984.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>605 ML DE TUBOS GALVANIZADOS - QUANTIDAD                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1681.90</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>2.695,70 ML DE ENCAIXES - QUANTIDADE: 02</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9974.10</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>1500 ML DE PRANCHOES - QUANTIDADE: 02   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4170.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>ESCADAS - QUANTIDADE: 02                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           158.40</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1493' >
<data>12/08/2010</data>
<cnpj>04681967/000137</cnpj>
<fornecedor>SARAU PRODUCOES E EVENTOS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>         15000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1494' >
<data>12/08/2010</data>
<cnpj>04681967/000137</cnpj>
<fornecedor>SARAU PRODUCOES E EVENTOS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2833.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 RECEPCIONIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2833.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1495' >
<data>13/08/2010</data>
<cnpj>57764763/000126</cnpj>
<fornecedor>DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>         13680.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOLDAGEM DE F                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         13680.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1496' >
<data>16/08/2010</data>
<cnpj>025767577-90   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO SILVA CRUZ                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1665.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1665.45</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1497' >
<data>17/08/2010</data>
<cnpj>7257           </cnpj>
<fornecedor>DEPARTAMENT COMMERCE  ROOM 4001                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>U.S. CODES AND STANDARDS WORKSHOP:APPLIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1498' >
<data>17/08/2010</data>
<cnpj>01308559/000146</cnpj>
<fornecedor>TECHNOSYS INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3950.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESISTALACAO E REINSTALACAO DE APROXIMAD                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3950.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1499' >
<data>17/08/2010</data>
<cnpj>09049186/000148</cnpj>
<fornecedor>RODAVIVA GESTAO EM COMUNICACAO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          4000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE I                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1500' >
<data>17/08/2010</data>
<cnpj>69275337/000108</cnpj>
<fornecedor>UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES G.SAUDE                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          8468.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ANUIDADE DA UNIDAS (UNIAO NACIONAL - INS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8468.52</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1501' >
<data>17/08/2010</data>
<cnpj>31964612/000128</cnpj>
<fornecedor>GRAVAM-GRAV. DE ARTE EM METAIS LTDA. ME                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           320.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>             0.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>(PLACA A) DESENHO N§ DE-3010.31-5252-561</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           160.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>(PLACA B) DESENHO N§ DE-3010.31-5252-561</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           160.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1502' >
<data>17/08/2010</data>
<cnpj>03848688/001043</cnpj>
<fornecedor>SENAI SERVICO NAC. APREND. INDUSTRIAL                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          4800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO BASICO DE SEGURANCA E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1503' >
<data>17/08/2010</data>
<cnpj>09474946/000164</cnpj>
<fornecedor>RODO ITA TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>         10000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE 03 PERMUTADORES (OBRA PETR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         10000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1504' >
<data>18/08/2010</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1137.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXAME TEORICO COMPLETO US-N2-S2                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           379.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>EXAME TEORICO COMPLETO ER-N1-RG         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           379.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>EXAME TEORICO COMPLETO ER-N1-RX         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           379.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1505' >
<data>18/08/2010</data>
<cnpj>08839819/000159</cnpj>
<fornecedor>IBC CONTROLE DA QUALIDADE LTDA.                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          6200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO DE PARTICULAS MAGNETI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1506' >
<data>18/08/2010</data>
<cnpj>07636441/000123</cnpj>
<fornecedor>FLACAMP IND. MEC. E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          3500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESEMPENO DE 02 PALETAS, 06 E 07 DO PRE-                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1507' >
<data>20/08/2010</data>
<cnpj>53570438/000171</cnpj>
<fornecedor>CIPA PUBL. PROD. E SERV. LTDA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           215.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>GRAVACAO DE UM DVD - ESPACO CONFINADO  -                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            75.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>GRAVACAO DE UM DVD - EMPILHADEIRA E PONT</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           140.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1508' >
<data>20/08/2010</data>
<cnpj>060688817-92   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS INACIO CAMARA FERREIRA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1295.97</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1295.97</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1509' >
<data>20/08/2010</data>
<cnpj>608656601-15   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER AUGUSTUS FERRAZ BENITEZ                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2382.63</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE A SER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2382.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1510' >
<data>20/08/2010</data>
<cnpj>117043507-60   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS MARCONDES SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3455.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3455.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1511' >
<data>23/08/2010</data>
<cnpj>28717072/000173</cnpj>
<fornecedor>CASH COM. E ASSESS. SOFTWARE HARDWARE LT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           590.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE DATASHOW PARA TREINAMENTOS:                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           590.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1512' >
<data>23/08/2010</data>
<cnpj>00417487/000102</cnpj>
<fornecedor>CAD LINE MEYER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>         15400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRI€ÇO NO CURSO BASICO ASME VIII DIV.                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1513' >
<data>23/08/2010</data>
<cnpj>33634254/000110</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E GAS                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          4133.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PARTICIPACA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4133.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1514' >
<data>23/08/2010</data>
<cnpj>100376117-80   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER DOS SANTOS CONDAK                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1385.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO A SE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1385.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1515' >
<data>23/08/2010</data>
<cnpj>044070967-99   </cnpj>
<fornecedor>MESSIAS BARCELOS DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          3482.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3482.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1516' >
<data>23/08/2010</data>
<cnpj>041505167-31   </cnpj>
<fornecedor>VALDINEI FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3181.29</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3181.29</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1517' >
<data>24/08/2010</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM MEDIACAO E GESTAO DE CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1518' >
<data>25/08/2010</data>
<cnpj>04108115/000155</cnpj>
<fornecedor>FERNANDES MEDINA DIVISORIAS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1542.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MONTAGEM DE DIVISORIA EUCATEX COR AREIA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1542.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1519' >
<data>25/08/2010</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1884.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           684.26</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1520' >
<data>25/08/2010</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           600.81</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL.                                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           600.81</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1521' >
<data>25/08/2010</data>
<cnpj>07618038/000171</cnpj>
<fornecedor>CT SGI CONSULTORIA TECNICA PARA SIST. DE GESTAO INTEGRADA LTDA                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          9983.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DA CONTRATACAO DE SISTEMA DE A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9983.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1522' >
<data>26/08/2010</data>
<cnpj>27927904/000113</cnpj>
<fornecedor>V.F. PORTO VIDRACARIA REAL LTDA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>         15970.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA EM VID                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9850.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>MOLA HIDRAULICA                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6120.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1523' >
<data>27/08/2010</data>
<cnpj>33220880/000160</cnpj>
<fornecedor>EBSE - EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S/A.                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         12490.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVI€O DE CONFORMA€AO DE CHAPA PARA FAB                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         12490.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='1524' >
<data>30/08/2010</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>         11500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
</ass>

