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<data>01/08/2009</data>
<cnpj>00423759/000187</cnpj>
<fornecedor>NOVA TENCO MAQ. E FERRAMENTAS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO EM UM MOTOR ELETRICO MARCA EBERLE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/08/2009</data>
<cnpj>33061839/000199</cnpj>
<fornecedor>UBF GARANTIAS &amp; SEGUROS S.A.                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SEGURO GARANTIA DA OBRA DA GE.                                                                                                                                                                          </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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<data>03/08/2009</data>
<cnpj>774215407-25   </cnpj>
<fornecedor>EDILSON PEREIRA DE CARVALHO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           420.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REFORMA EM CADEIRA ODONTOLOGI                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>           420.00</valor_unitario>
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<data>04/08/2009</data>
<cnpj>33634254/000110</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E GAS                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         28800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARTICIPACAO DA NUCLEP NA FEIRA FENASHOR                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>         28800.00</valor_unitario>
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<data>04/08/2009</data>
<cnpj>07085695/000281</cnpj>
<fornecedor>CENTRAL DE TRAT. RESIDUOS N.IGUACU S/A                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         15000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO DE DESTINACAO FIN                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15000.00</valor_unitario>
</item>
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<data>04/08/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3475.92</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXAME DE QUALIFICA€AO LP-N2-G/ MATERIAL                                                                                                                                                                 </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1673.17</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>EXAME DE QUALIFICA€AO  US-N2-S3 / MATERI</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1802.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0675' >
<data>06/08/2009</data>
<cnpj>10657504/000132</cnpj>
<fornecedor>MAGISTRAL SERRAS COM.E SERV.DE AFIACAO E                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           745.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE RESTAURACAO/AFICACAO DE SERRA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           745.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0677' >
<data>07/08/2009</data>
<cnpj>62958491/000135</cnpj>
<fornecedor>ANDREI PUBL.MED.FARMAC.E TEC.LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           770.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO GUIA FA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           770.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0703' >
<data>10/08/2009</data>
<cnpj>100330777-97   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS PAULO COSTA DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1541.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINIS                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          1541.52</valor_unitario>
</item>
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<as id='0724' >
<data>10/08/2009</data>
<cnpj>74155052/000173</cnpj>
<fornecedor>UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           346.56</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTO                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           346.56</valor_unitario>
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<as id='0741' >
<data>12/08/2009</data>
<cnpj>00482487/000196</cnpj>
<fornecedor>COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1880.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DESENTUPIMENTO E REMOCAO DE R                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1880.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0742' >
<data>13/08/2009</data>
<cnpj>27821313/000167</cnpj>
<fornecedor>COLORSET INDUSTRIA GRAFICA LTDA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          7420.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SOLICITACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE F                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7420.00</valor_unitario>
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<as id='0743' >
<data>14/08/2009</data>
<cnpj>00662270/000320</cnpj>
<fornecedor>INST.NAC.METROL.NORM.QUAL.INDL.-INMETRO                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2103.40</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSPECAO DE BALANCA                                                                                                                                                                                     </descricao>
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<data>13/08/2009</data>
<cnpj>01793055/000169</cnpj>
<fornecedor>PLASTIMASSA TECNOL.TRATAM.RESIDUOS LTDA.                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         15950.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE 1 -                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>17/08/2009</data>
<cnpj>00362776/000151</cnpj>
<fornecedor>WRW PROJETOS E DECORACOES LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1846.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE  MOVEIS E UTENSILIOS PARA EST                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>17/08/2009</data>
<cnpj>09038144/000101</cnpj>
<fornecedor>PETRUS CONSULTORIA EM CONTROLE DA QUALID                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2450.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CONSULTORIA EM SUPERVISAO DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2450.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0752' >
<data>20/08/2009</data>
<cnpj>04639119/000160</cnpj>
<fornecedor>HDL INST. NAC. DESENV. PROF. CULT. LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1180.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO DE GESTAO DE CERIMONIAL PUBL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1180.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0753' >
<data>20/08/2009</data>
<cnpj>02799288/000131</cnpj>
<fornecedor>LCM - TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO DE ASSISTENTES E SECRETARIAS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0754' >
<data>04/08/2009</data>
<cnpj>09061100/000100</cnpj>
<fornecedor>CURSO DE IDIOMAS ARACY MIRANDA LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          4070.33</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REMATRICULA NO 2o MODULO DO CURSO WIZARD                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3851.33</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>MATERIAL DIDATICO REFERENTE AO 2o MODULO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           219.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0755' >
<data>21/08/2009</data>
<cnpj>33641663/000144</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO GETULIO VARGAS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO DE ASPECTOS TRABALHISTAS E P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0757' >
<data>21/08/2009</data>
<cnpj>20515441/000648</cnpj>
<fornecedor>BRASIF S/A. EXP. IMPORTACAO.                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          3600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE 01 PLATAFORMA/LANCA; ARTICULA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0761' >
<data>03/08/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>            93.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 27250                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            43.92</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 268740</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            49.55</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0763' >
<data>25/08/2009</data>
<cnpj>04833048/000131</cnpj>
<fornecedor>3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO DE GESTAO ESTRATEGICA COM O                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0764' >
<data>25/08/2009</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM MEDIACAO E GESTAO DE CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0765' >
<data>14/08/2009</data>
<cnpj>00449824/000143</cnpj>
<fornecedor>SOFTEXPERT INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           157.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESPESAS DE VIAGEM DO TECNICO AILTON BAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           157.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0766' >
<data>21/08/2009</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM MEDIACAO E GESTAO DE CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0767' >
<data>31/08/2009</data>
<cnpj>72405673/000132</cnpj>
<fornecedor>JOLEON ACESSORIOS PARA INDUSTRIAS LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         28722.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO  DE EMPRESA DE ENGENHARIA E                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         28722.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0768' >
<data>31/08/2009</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA - EQUIP. TERMOMECANICO LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECUCAO DA ATUALIZACAO DOS PROJETOS ELE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2700.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>AS BUILT DE TODA A DOCUMENTACAO TECNICA </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0770' >
<data>31/08/2009</data>
<cnpj>09567084/000114</cnpj>
<fornecedor>CLIMA AMBIENTAL AR CONDICIONADO MAN.INST                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         12990.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         12990.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0771' >
<data>31/08/2009</data>
<cnpj>06346807/000167</cnpj>
<fornecedor>TOKKE TRATAMENTO CORPORAL LTDA - ME                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          8550.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8550.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0772' >
<data>31/08/2009</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA - EQUIP. TERMOMECANICO LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          4000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ATUALIZACAO DO MODELO NUMERICO DOS VASOS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0773' >
<data>13/08/2009</data>
<cnpj>73239675/000161</cnpj>
<fornecedor>HGB CONSULTORIA E GESTAO LTDA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          7550.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE AUDITORES INTERNOS PARA SISTEMA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7550.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0774' >
<data>31/08/2009</data>
<cnpj>03709627/000104</cnpj>
<fornecedor>TRES D, CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>         28668.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFORMA DA CERCA DA SUBESTACAO PRINCIPAL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         28668.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0775' >
<data>10/08/2009</data>
<cnpj>33633926/000173</cnpj>
<fornecedor>VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE VEICULO TIPO RODOVIARIO PARA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0776' >
<data>31/08/2009</data>
<cnpj>02449992/0181-1</cnpj>
<fornecedor>VIVO S/A.                                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          7560.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PLACA VIVO ZAP ILIMITADA EMPRESA USB PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7560.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0778' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>107922597-85   </cnpj>
<fornecedor>PATRICIA COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3350.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELA DES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3350.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0780' >
<data>31/08/2009</data>
<cnpj>04914166/000174</cnpj>
<fornecedor>DRAW COLOR COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           225.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SOLICITACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE 3                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           225.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0781' >
<data>17/08/2009</data>
<cnpj>05295822/000160</cnpj>
<fornecedor>SERV-TERJ REVESTIMENTO ANTICORR.LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>         64013.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVI€OS DE PINTURA DA CARCA€A EXHAUST H                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         64013.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0784' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>004776477-58   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS URUBATAM DE CARVALHO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1692.23</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GARCOM                                                                                                                                                                          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1692.23</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0787' >
<data>21/08/2009</data>
<cnpj>042591397-03   </cnpj>
<fornecedor>VALDIR DARIO CORDEIRO JUNIOR                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1871.28</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE ADMIN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1871.28</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0789' >
<data>27/08/2009</data>
<cnpj>27282748/000180</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO BRAS. DE TEC. DA SOLDAGEM-FBTS                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1767.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>QUALIFICA€AO DE SOLDA PARA INSPETOR NIVE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1767.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0791' >
<data>05/08/2009</data>
<cnpj>747896277-72   </cnpj>
<fornecedor>PAULO CESAR DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1669.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1669.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0792' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>865781897-34   </cnpj>
<fornecedor>ALCIR BATISTA DOS REIS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1184.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1184.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0797' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>447414057-53   </cnpj>
<fornecedor>EDIMAR PIMENTEL                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1138.24</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1138.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0799' >
<data>19/08/2009</data>
<cnpj>624740307-00   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DAMACIO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           757.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           757.30</valor_unitario>
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<as id='0808' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>716115927-04   </cnpj>
<fornecedor>NOE DO NASCIMENTO CORTES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2537.18</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0809' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>555563537-00   </cnpj>
<fornecedor>OROZIMBO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1893.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0812' >
<data>29/08/2009</data>
<cnpj>972710127-53   </cnpj>
<fornecedor>PEDRO JOSE DIAS NETO                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           742.16</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           742.16</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0814' >
<data>11/08/2009</data>
<cnpj>859691767-53   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS CORREA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA INDU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0815' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>498733347-34   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO RODRIGUES APARECECIDO                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1893.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1893.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0817' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>905021757-53   </cnpj>
<fornecedor>SERGIO BORGES VIEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1884.92</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1884.92</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0819' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>100376117-80   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER DOS SANTOS CONDAK                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1184.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1184.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0820' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>099053707-22   </cnpj>
<fornecedor>WALDO FERNANDO MELO DE SOUZA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1184.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          1184.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0821' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>058997987-69   </cnpj>
<fornecedor>WALACE TEIXEIRA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1144.77</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0822' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>345853037-15   </cnpj>
<fornecedor>WILSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4125.67</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0824' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>019720887-85   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO MARTINS OLIVEIRA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0825' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>804209827-87   </cnpj>
<fornecedor>MARCELO NOGUEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1184.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1184.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0826' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>051367677-58   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE ANDRADE DE MELO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1451.66</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0827' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>044070967-99   </cnpj>
<fornecedor>MESSIAS BARCELOS DOS SANTOS                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2690.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2690.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0828' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>584128597-15   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE MENDES                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1451.66</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1451.66</valor_unitario>
</item>
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<data>01/08/2009</data>
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<fornecedor>CARLOS RENATO DA ROSA SANTANA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ALMOXARIFE, EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          2389.69</valor_unitario>
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<as id='0830' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>464180247-53   </cnpj>
<fornecedor>ARNALDO DIAS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          2058.92</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0831' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>087915357-19   </cnpj>
<fornecedor>CIDNEI DE JESUS FIGUEIREDO JUNIOR                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0832' >
<data>11/08/2009</data>
<cnpj>041505163-71   </cnpj>
<fornecedor>VALDINEI FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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</item>
</as>
<as id='0833' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>094519327-04   </cnpj>
<fornecedor>DIEGO ABREU DE AZEVEDO                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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</item>
</as>
<as id='0834' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>021704617-79   </cnpj>
<fornecedor>CLAUDIO DA SILVA CUNHA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0835' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>809292817-72   </cnpj>
<fornecedor>EDSON PRATA COUTO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1893.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0836' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>405596107-34   </cnpj>
<fornecedor>EDSON BRITO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           660.61</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0839' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>743726537-00   </cnpj>
<fornecedor>JARBAS RENATO PROENCA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1729.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1729.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0840' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>549480457-72   </cnpj>
<fornecedor>JORGE LUIZ SANTOS                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1830.40</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE PONTE ROL                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          1830.40</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0841' >
<data>01/08/2009</data>
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<fornecedor>JOAO FIRMINO DE SOUZA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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<as id='0842' >
<data>01/08/2009</data>
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<fornecedor>JORGE DOMINGUES DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/08/2009</data>
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<fornecedor>JEFERSON DE MELO CORREA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE LINGASTEIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</as>
<as id='0844' >
<data>06/08/2009</data>
<cnpj>671779137-34   </cnpj>
<fornecedor>JOSE LUIZ DIAS TEIXEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0845' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>074086707-50   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ VINICIUS DOS SANTOS VIEIRA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1884.38</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE EMPILHADE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1884.38</valor_unitario>
</item>
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<as id='0846' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>258833307-97   </cnpj>
<fornecedor>HELBER CESAR DA MATTA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           633.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           633.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0853' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>05288892/000191</cnpj>
<fornecedor>NIT-LAGOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           144.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 51595                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           144.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0854' >
<data>21/08/2009</data>
<cnpj>037939297-60   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS WELBE ALVES NOLASCO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           763.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE FURADEIRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           763.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0855' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>848476977-15   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS RENATO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           642.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0858' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>042611067-60   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2668.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2668.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0860' >
<data>01/08/2009</data>
<cnpj>095579967-81   </cnpj>
<fornecedor>FELIPE MOLLERI DA SILVA COSTA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          6337.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA PARA O ANALISTA DE SIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6337.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0862' >
<data>05/08/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>            63.06</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 27263                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            63.06</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0863' >
<data>21/08/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           189.94</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 273512                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           189.94</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0864' >
<data>18/08/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           181.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 27327                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           181.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0883' >
<data>20/08/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REMATRICULA NO CURSO DE IDIOMAS BERLITZ                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA DIRETOR COMERCIAL D</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0884' >
<data>20/08/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REMATRICULA NO CURSO DE IDIOMAS BERLITZ                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA:ALAN ALBUQUERQUE   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0885' >
<data>20/08/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REMATRICULA NO CURSO DE IDIOMAS BERLITZ                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA PRESIDENTE DA NUCLE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0895' >
<data>27/08/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           219.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 27376                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           219.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0896' >
<data>17/08/2009</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           146.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2193                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           146.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0998' >
<data>01/08/2009</data>
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<fornecedor>RENT A MACHINE LOCADORA DE EQUIP. LTDA.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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