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<ass mes='06' ano='2009'>
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<data>02/06/2009</data>
<cnpj>05025319/000195</cnpj>
<fornecedor>SUPER GERA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          5400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAR GERADO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4500.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE E MOBILIZACAO DO EQUIPAMENTO </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           900.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0539' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>02449992/0181-1</cnpj>
<fornecedor>VIVO S/A.                                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1560.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEL ATRAV                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1560.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0540' >
<data>04/06/2009</data>
<cnpj>004776477-58   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS URUBATAM DE CARVALHO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           583.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GARCOM                                                                                                                                                                          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           583.30</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0541' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>28683597/000135</cnpj>
<fornecedor>HIDEO NAKAYAMA IMPORTACAO EXPORT.LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           868.42</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO, LIMPEZA E                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           868.42</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0542' >
<data>05/06/2009</data>
<cnpj>02007312/000152</cnpj>
<fornecedor>PRECISA RECORTES DE D.O.                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2528.90</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE PRESTACAO DE SERVICO  DE PE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2528.90</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0543' >
<data>02/06/2009</data>
<cnpj>00402552/000126</cnpj>
<fornecedor>COMISSAO NAC. DE ENERGIA NUCLEAR-CNEN                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           540.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           540.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0544' >
<data>08/06/2009</data>
<cnpj>40406266/000153</cnpj>
<fornecedor>GRUPISA-RIO                                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO DO FUNCIONARIO RAYNER CARVALHO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0545' >
<data>09/06/2009</data>
<cnpj>00084082/000280</cnpj>
<fornecedor>PRO END CONSULTORIA LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          6600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO ULTRASSOM PHASED ARRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0546' >
<data>04/06/2009</data>
<cnpj>33262577/000120</cnpj>
<fornecedor>MIAMI TOALHEIRO LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          6000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/HIGIE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0548' >
<data>03/06/2009</data>
<cnpj>08086917/000162</cnpj>
<fornecedor>SPACE RENAULT DISTR. DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2057.78</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2057.78</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0549' >
<data>15/06/2009</data>
<cnpj>10440868/000166</cnpj>
<fornecedor>PRISMA MONTAGENS E SERVICOS ELETRICOS                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>         15445.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE PASSAGEM DE CABO DE COMUNICAC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15445.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0552' >
<data>09/06/2009</data>
<cnpj>72060999/000175</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO COPPE TEC                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           660.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIO POR MICROSCOPIA ELETRONICA DE VAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           660.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0554' >
<data>15/06/2009</data>
<cnpj>09038144/000101</cnpj>
<fornecedor>PETRUS CONSULTORIA EM CONTROLE DA QUALID                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         11800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CONSULTORIA EM SUPERVISAO DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0555' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>525640297-87   </cnpj>
<fornecedor>ORESTES FARIA CAPOTEIRO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1250.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS                                                                                                                                                                      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1250.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0556' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>02297910/000103</cnpj>
<fornecedor>IMAGEM SCAN PLINT SOLUCION LTDA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1589.80</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 04                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1589.80</valor_unitario>
</item>
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<as id='0558' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>00423759/000187</cnpj>
<fornecedor>NOVA TENCO MAQ. E FERRAMENTAS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           732.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO EM BOMBA SUBMERSA ELETRICA MARCA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           732.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0559' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>04432391/000174</cnpj>
<fornecedor>FORMATO E MODELO GRAFICA E EDITORA LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          4957.60</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REQUISICAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE FO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4957.60</valor_unitario>
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</as>
<as id='0561' >
<data>09/06/2009</data>
<cnpj>030422467-79   </cnpj>
<fornecedor>KELLY CRISTINA DE PAULA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1333.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 RECEPCIONIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1333.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0562' >
<data>10/06/2009</data>
<cnpj>132695437-78   </cnpj>
<fornecedor>THAYSE BRUNET DA SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1333.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 RECEPCIONIST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1333.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0563' >
<data>02/06/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           948.07</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PROVA DE QUALIFICACAO NO METODO PM-N2-SY                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           948.07</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0564' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>43641430/000103</cnpj>
<fornecedor>LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           860.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>28o CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDENCIA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           860.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0566' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>07618038/000171</cnpj>
<fornecedor>CT SGI CONSULTORIA TECNICA PARA SIST. DE                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         14000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SISTEMA DE ACESSO AO BANC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0571' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>447414057-53   </cnpj>
<fornecedor>EDIMAR PIMENTEL                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2406.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2406.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0572' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>882068157-91   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO JORGE DE CARVALHO                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2698.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2698.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0573' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>797256787-53   </cnpj>
<fornecedor>GIL XAVIER DA FONSECA FILHO                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2674.97</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SOLDADOR, EXECUTADO POR GIL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2674.97</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0574' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>305074487-15   </cnpj>
<fornecedor>JOSE CARLOS GERALDO                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          2682.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2682.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0575' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>932644537-20   </cnpj>
<fornecedor>JOSE PEDRO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2682.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2682.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0576' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>716115927-04   </cnpj>
<fornecedor>NOE DO NASCIMENTO CORTES                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2673.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2673.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0577' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>120045847-85   </cnpj>
<fornecedor>OZIEL SILVA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2682.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2682.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0578' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>024477607-52   </cnpj>
<fornecedor>PEDRO CARLOS CONDOR MOREIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2673.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2673.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0579' >
<data>01/06/2009</data>
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<fornecedor>RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRATAMENT                                                                                                                                                                </descricao>
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<fornecedor>SANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRATAMENT                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2009</data>
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<fornecedor>MARCO AURELIO CAMPOS PASSAROTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2009</data>
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<fornecedor>MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS                                                                                                                                                                            </fornecedor>
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<data>01/06/2009</data>
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<fornecedor>PEDRO JOSE DIAS NETO                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>22/06/2009</data>
<cnpj>06058485/000150</cnpj>
<fornecedor>TECHYNAR DO BRASIL TEC.AR RESPIRAVEL LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>RETESTE E RECARGA DE CILINDRO DE AR RESP                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2009</data>
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<fornecedor>ARNALDO DIAS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>01/06/2009</data>
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<fornecedor>CARLOS RENATO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0588' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>267804617-68   </cnpj>
<fornecedor>COSME JOSE VIEIRA                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2689.10</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0589' >
<data>01/06/2009</data>
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<fornecedor>DELIVALDO DA SILVA PALMEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2673.75</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0590' >
<data>22/06/2009</data>
<cnpj>792514637-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DE QUEIROGA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          9750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFORMA DE ARMARIOS, ESTANTES E BALCOES.                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8550.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>REFORMA DE GAVETEIROS E MESAS PARA IMPRE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0591' >
<data>01/06/2009</data>
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<fornecedor>DUDSON DE OLIVEIRA SANTANA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2317.26</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0592' >
<data>22/06/2009</data>
<cnpj>69275337/000108</cnpj>
<fornecedor>UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES G.SAUDE                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          8547.06</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ANUIDADE DA UNIDAS (UNIAO NACIONAL - INS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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</item>
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<as id='0594' >
<data>23/06/2009</data>
<cnpj>61099008/003086</cnpj>
<fornecedor>DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA S/A                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          4800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>UP-GRADE COM ATUALIZACAO DO SISTEMA PARA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0595' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>119605077-53   </cnpj>
<fornecedor>AGUINALDO SIMPLICIO DOS SANTOS                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          2682.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0596' >
<data>23/06/2009</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA - EQUIP. TERMOMECANICO LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         13000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECUTAR PROJETO MECANICO (COMPLETO), CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         13000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0597' >
<data>23/06/2009</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA - EQUIP. TERMOMECANICO LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          7500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECUTAR PROJETO MECANICO (COMPLETO), CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0598' >
<data>17/06/2009</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA - EQUIP. TERMOMECANICO LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          7500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECUTAR PROJETO MECANICO (COMPLETO), CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0599' >
<data>23/06/2009</data>
<cnpj>05567446/000116</cnpj>
<fornecedor>MN MANUTENCAO E VENDAS DE EQUIP. MEDICOS                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3454.80</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SOLICITO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3454.80</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0600' >
<data>15/06/2009</data>
<cnpj>00272073/000302</cnpj>
<fornecedor>SGS ICS CERTIFICADORA LTDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE AUDITOR LIDER ISO 9001:2008, A                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0601' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>66517764/000167</cnpj>
<fornecedor>INTEGRACAO CONSULT.E TREINAMENTO LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           980.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENTES                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           980.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0602' >
<data>25/06/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           197.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTEN€AO ANUAL DA CERTIFICA€AO EM LP-N                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           197.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0603' >
<data>25/06/2009</data>
<cnpj>09038144/000101</cnpj>
<fornecedor>PETRUS CONSULTORIA EM CONTROLE DA QUALID                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          5975.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO TEORICO DE LIQUIDO PE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5975.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0605' >
<data>25/06/2009</data>
<cnpj>09038144/000101</cnpj>
<fornecedor>PETRUS CONSULTORIA EM CONTROLE DA QUALID                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          6750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO TEORICO DE PARTICULA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0607' >
<data>26/06/2009</data>
<cnpj>01253053/000187</cnpj>
<fornecedor>ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          8993.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8993.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0609' >
<data>26/06/2009</data>
<cnpj>08513498/000106</cnpj>
<fornecedor>CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO "TRAMITACAO PROCESSUAL DO TC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0610' >
<data>29/06/2009</data>
<cnpj>08086917/000162</cnpj>
<fornecedor>SPACE RENAULT DISTR. DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          4574.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA.                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4574.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0611' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>011901657-59   </cnpj>
<fornecedor>ARILSON PEREIRA DE MIRANDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          2673.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, EXECUT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2673.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0612' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>056231357-57   </cnpj>
<fornecedor>GIOVANNI ANTUNES RAMOS                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2689.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO, EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2689.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0613' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>083019357-07   </cnpj>
<fornecedor>FABIO FERNANDES DA COSTA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          2689.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2689.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0614' >
<data>30/06/2009</data>
<cnpj>00278452/000130</cnpj>
<fornecedor>IDEMP - INSTITUTO DE DESELV, EMPRESARIAL                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1247.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MULTIPLICADORES DE TREINAMENTO PARA O FU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1247.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0615' >
<data>30/06/2009</data>
<cnpj>39071162/000156</cnpj>
<fornecedor>DMCJ INSPECAO LTDA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>         15000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO DE ENSAIO DIMENSI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0616' >
<data>12/06/2009</data>
<cnpj>815424297-49   </cnpj>
<fornecedor>CONSUELO MARIA FRANCH LIMA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          3400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EM MEDIACAO E GESTAO DE CONF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0617' >
<data>15/06/2009</data>
<cnpj>109082757-14   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS ALVES MIRANDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1451.01</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1451.01</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0618' >
<data>15/06/2009</data>
<cnpj>258833307-97   </cnpj>
<fornecedor>HELBER CESAR DA MATTA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1451.01</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1451.01</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0619' >
<data>19/06/2009</data>
<cnpj>042591397-03   </cnpj>
<fornecedor>VALDIR DARIO CORDEIRO JUNIOR                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           752.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE ADMIN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           752.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0620' >
<data>15/06/2009</data>
<cnpj>078427357-00   </cnpj>
<fornecedor>ALEX DA SILVA GONCALVES                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1451.01</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, A SER                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1451.01</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0621' >
<data>06/06/2009</data>
<cnpj>004776477-58   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS URUBATAM DE CARVALHO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1734.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GARCOM                                                                                                                                                                          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1734.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0626' >
<data>04/06/2009</data>
<cnpj>33489469/000195</cnpj>
<fornecedor>CLUBE DE ENGENHARIA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, PELO CLU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0628' >
<data>09/06/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REMATRICULA NO CURSO DE IDIOMAS BERLITZ                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA O GERENTE GERAL DA </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0631' >
<data>18/06/2009</data>
<cnpj>00575513/000120</cnpj>
<fornecedor>DESENTUPIDORA TRADICIONAL LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          3200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0632' >
<data>15/06/2009</data>
<cnpj>100146847-30   </cnpj>
<fornecedor>MARCILIO DE PAIVA VASCONCELOS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          1451.01</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1451.01</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0634' >
<data>15/06/2009</data>
<cnpj>345853037-15   </cnpj>
<fornecedor>WILSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1607.16</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MACARIQUEIRO, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1607.16</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0635' >
<data>29/06/2009</data>
<cnpj>08086917/000162</cnpj>
<fornecedor>SPACE RENAULT DISTR. DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          6062.99</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTEN€ÇO MECANICA.                                                                                                                                                                                    </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6062.99</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0638' >
<data>18/06/2009</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           156.77</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL (CTRC N. 2145)                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           156.77</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0639' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           179.36</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL (CTRC N. 2140)                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           179.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0657' >
<data>23/06/2009</data>
<cnpj>03219000/000175</cnpj>
<fornecedor>VALERIA M. CAVAGUTI AUTO PECAS - ME                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           280.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO ELETRICO                                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           280.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0659' >
<data>01/06/2009</data>
<cnpj>602909787-34   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS AUGUSTO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1394.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA DO TECNICO DE ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1394.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0661' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>08306034/000110</cnpj>
<fornecedor>L&amp;T LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          2400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN BAU                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0705' >
<data>24/06/2009</data>
<cnpj>20147617/002357</cnpj>
<fornecedor>JAMEF TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           152.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No.: 09455                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           152.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0725' >
<data>30/06/2009</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           447.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 2170                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            83.72</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No: 2153 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           218.14</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2154 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           146.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0728' >
<data>10/06/2009</data>
<cnpj>07526530/000206</cnpj>
<fornecedor>COMBRAS 2000 COMERCIO E LOCACAO DE CONTE                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           522.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE PARA NUCLEP DE CONTEINER 20'                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           522.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0729' >
<data>30/06/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           868.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 27064                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           363.34</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 271537</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           504.74</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0738' >
<data>16/06/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           254.68</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 26989                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           254.68</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0739' >
<data>17/06/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           199.27</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 27000                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           199.27</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0745' >
<data>19/06/2009</data>
<cnpj>09416851/000194</cnpj>
<fornecedor>GRUPO HAVILA BRASIL LTDA-ME                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           126.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 000015                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           126.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0746' >
<data>30/06/2009</data>
<cnpj>09416851/000194</cnpj>
<fornecedor>GRUPO HAVILA BRASIL LTDA-ME                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           552.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 00001                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           552.40</valor_unitario>
</item>
</as>
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