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<ass mes='05' ano='2009'>
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<data>04/05/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TAXA DE MANUTENCAO ANUALO DE INSPETOR DE                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>           421.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0452' >
<data>04/05/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           197.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO ANUAL NO METODO LP-N2-6 DO EM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0453' >
<data>04/05/2009</data>
<cnpj>120608297-63   </cnpj>
<fornecedor>IGOR HERMANN SCHEIDT DE MENEZES REIS                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA                                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1964.27</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0454' >
<data>05/05/2009</data>
<cnpj>10498675/000166</cnpj>
<fornecedor>REPOSSI FEIRAS DE EVENTOS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>         22760.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE ENGENHARIA DE MONTAGEM DE ES                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         22760.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0455' >
<data>05/05/2009</data>
<cnpj>07872373/000100</cnpj>
<fornecedor>EDSONSERV VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           884.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           884.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0456' >
<data>05/05/2009</data>
<cnpj>02266826/000122</cnpj>
<fornecedor>JOSE GRATIVOL PECAS E ACESSORIOS                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           360.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE AR CONDICIONADO VEICULAR (AU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0457' >
<data>05/05/2009</data>
<cnpj>07972121/000144</cnpj>
<fornecedor>VASCONCELOS BUNTEMEYER GESTAO EM EVENTOS                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4933.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DE ALIMEN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4933.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0458' >
<data>04/05/2009</data>
<cnpj>792514637-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DE QUEIROGA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE MOVE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1750.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>- GAVETEIRO                             </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           150.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>- TAMPO DE MESA                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0459' >
<data>04/05/2009</data>
<cnpj>30228720/000170</cnpj>
<fornecedor>SEMAG - SAGARIO CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         15500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RETROESCAVADEIRA:                                                                                                                                                                                       </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3840.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRATOR DE ESTEIRA D4                    </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7680.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>ROLO COMPACTADOR TIPO PE DE CARNEIRO:   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1280.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>MOBILIZACAO                             </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0460' >
<data>05/05/2009</data>
<cnpj>06798516/000100</cnpj>
<fornecedor>EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          4960.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO UTILITARIO (                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4960.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0461' >
<data>05/05/2009</data>
<cnpj>06798516/000100</cnpj>
<fornecedor>EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          4160.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO (KOMB                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4160.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0462' >
<data>07/05/2009</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>         25360.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DEMOLICAO DA SUBESTACAO ELETR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         25360.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0463' >
<data>06/05/2009</data>
<cnpj>35793033/000110</cnpj>
<fornecedor>ESTADO DA ARTE INFORM.E TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           130.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE UM DATA-SHOW PARA TREINAMENTO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           130.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0464' >
<data>05/05/2009</data>
<cnpj>08726568/000104</cnpj>
<fornecedor>REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO S/A                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1605.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PARA CREDENCIAIS, EXPOSITOR E A                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1605.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0471' >
<data>08/05/2009</data>
<cnpj>02083801/000193</cnpj>
<fornecedor>TRN EMPREITEIRA DE ANGRA LTDA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>         15900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENHAR EM                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0478' >
<data>13/05/2009</data>
<cnpj>62070115/000100</cnpj>
<fornecedor>AUDIBRA - INSTITUTO DE AUDITORES DO BRAS                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>AUDI I - NIVEL BASICO PARA OS AUDITORES                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0479' >
<data>04/05/2009</data>
<cnpj>100330777-97   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS PAULO COSTA DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2638.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINIS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2638.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0480' >
<data>07/05/2009</data>
<cnpj>004776477-58   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS URUBATAM DE CARVALHO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           537.77</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GARCOM                                                                                                                                                                          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           537.77</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0482' >
<data>15/05/2009</data>
<cnpj>00185997/000100</cnpj>
<fornecedor>NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP. EXP. LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1686.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 01 (UMA) GUARITA COM BANHEIRO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1686.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0483' >
<data>15/05/2009</data>
<cnpj>40357220/000191</cnpj>
<fornecedor>MULTIMODAL CONTAINER LTDA.                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1910.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO - 20 P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1910.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0484' >
<data>15/05/2009</data>
<cnpj>525640297-87   </cnpj>
<fornecedor>ORESTES FARIA CAPOTEIRO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          5000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS COM R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0485' >
<data>05/05/2009</data>
<cnpj>04889792/000158</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA MINEIRA DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           347.15</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESPESAS COM A VIAGEM LOCOMOCAO DO CONSU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           347.15</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0486' >
<data>15/05/2009</data>
<cnpj>01232484/000167</cnpj>
<fornecedor>F. FERNANDES CARPETES E PISOS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1176.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS COM PO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1176.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0487' >
<data>15/05/2009</data>
<cnpj>31904543/000167</cnpj>
<fornecedor>DATAPRINT - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           850.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE UM DUPLICADORA DIGITAL, P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           850.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0490' >
<data>06/05/2009</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1576.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 009521                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1576.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0491' >
<data>18/05/2009</data>
<cnpj>04834858/000102</cnpj>
<fornecedor>GLOBECARD COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DA IMPRESSORA EVOLIS PEBBLE.                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0492' >
<data>19/05/2009</data>
<cnpj>96538178/000160</cnpj>
<fornecedor>DQS DO BRASIL S/C LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          5618.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>AUDITORIA DE MANUTENCAO ISO 9001:2000                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5618.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0493' >
<data>19/05/2009</data>
<cnpj>01662587/000167</cnpj>
<fornecedor>ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPEC                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1096.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE GERENCIA DE ALMOXARIFADO E PATR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1096.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0494' >
<data>19/05/2009</data>
<cnpj>08726568/000104</cnpj>
<fornecedor>REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO S/A                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           167.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PARA CREDENCIAIS, EXPOSITOR E A                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           167.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0495' >
<data>20/05/2009</data>
<cnpj>02316888/000100</cnpj>
<fornecedor>TOP CHECK CONTROLE DA QUALIDADE LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           770.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRI€AO DOS EMPREGADOS RELACIONADOS, E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           770.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0496' >
<data>18/05/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           173.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2042                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            41.44</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 1992 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            48.72</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2043 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            83.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0497' >
<data>20/05/2009</data>
<cnpj>04914166/000174</cnpj>
<fornecedor>DRAW COLOR COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE 04                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0499' >
<data>19/05/2009</data>
<cnpj>08541012/000135</cnpj>
<fornecedor>NEOQUIP COMERCIO E REPARO DE EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          9600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO MECANICA GERAL DO ONIBUS PLAC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0500' >
<data>21/05/2009</data>
<cnpj>72405673/000132</cnpj>
<fornecedor>JOLEON ACESSORIOS PARA INDUSTRIAS LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         29000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         29000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0503' >
<data>15/05/2009</data>
<cnpj>00482487/000196</cnpj>
<fornecedor>COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2280.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Contratacao de emppresa de saneamento pa                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2280.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0504' >
<data>18/05/2009</data>
<cnpj>00482487/000196</cnpj>
<fornecedor>COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          3055.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRTACAO DE EMPRESA PARA REMOCAO DE AG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3055.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0505' >
<data>20/05/2009</data>
<cnpj>05697773/000192</cnpj>
<fornecedor>HIDRALPRESS HIDRAULICOS E PNEUMATICO LTA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3690.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO EM BOMBA DE PISTAO AXIAL PVB-6                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1730.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>REPARO EM BOMBA DE PISTAO AXIAL PVB-10  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1960.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0508' >
<data>21/05/2009</data>
<cnpj>68561695/000114</cnpj>
<fornecedor>SKARPA TECNOLOGIA E TRAT. DE AGUA LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2370.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE 1 CA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2370.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0509' >
<data>22/05/2009</data>
<cnpj>01232484/000167</cnpj>
<fornecedor>F. FERNANDES CARPETES E PISOS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          3591.96</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS COM MA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1005.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0509' >
<data>22/05/2009</data>
<cnpj>01232484/000167</cnpj>
<fornecedor>F. FERNANDES CARPETES E PISOS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          3591.96</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS COM 2                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2586.96</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0513' >
<data>21/05/2009</data>
<cnpj>31969702/000101</cnpj>
<fornecedor>JEVINET COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>           342.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACESSO DE 01                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           342.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0514' >
<data>17/05/2009</data>
<cnpj>004776477-58   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS URUBATAM DE CARVALHO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           537.77</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GARCOM                                                                                                                                                                          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           537.77</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0515' >
<data>26/05/2009</data>
<cnpj>06556059/000147</cnpj>
<fornecedor>FAER EDITORA E PUBLICIDADE LTDA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          6800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSERCAO DA NUCLEP, COM PUBLICIDADE INST                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0517' >
<data>27/05/2009</data>
<cnpj>00402552/000126</cnpj>
<fornecedor>COMISSAO NAC. DE ENERGIA NUCLEAR-CNEN                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1080.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>GUIA DE RECOLHIMENETO DA UNIAO - GRU PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1080.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0518' >
<data>27/05/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3298.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIOS CHARPY A -40oC EM CORPOS DE PROV                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3298.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0519' >
<data>27/05/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4945.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIOS DE CHARPY A -40oC EM CORPOS DE P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4945.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0520' >
<data>27/05/2009</data>
<cnpj>00394502/015419</cnpj>
<fornecedor>MARINHA DO BRASIL - COMANDO DA FORCA DE                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          8000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARTICIPACAO DA NUCLEP, SOB FORMA DE PAT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0521' >
<data>28/05/2009</data>
<cnpj>01232484/000167</cnpj>
<fornecedor>F. FERNANDES CARPETES E PISOS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           553.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA COM P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           553.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0522' >
<data>28/05/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REMATRICULA NO CURSO DE IDIOMAS BERLITZ                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA PRESIDENTE DA NUCLE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0524' >
<data>27/05/2009</data>
<cnpj>10378874/000130</cnpj>
<fornecedor>CSL-MANUTENCAO, SERVICOS, FABRICACAO E C                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         29060.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         29060.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0525' >
<data>29/05/2009</data>
<cnpj>04215197/000137</cnpj>
<fornecedor>A DEMOLIDORA ZANUTI LTDA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         20400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DEMOLICAO DA SUBESTACAO ELETR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         20400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0526' >
<data>29/05/2009</data>
<cnpj>00423759/000187</cnpj>
<fornecedor>NOVA TENCO MAQ. E FERRAMENTAS LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           743.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO EM MOTOR ARNO, 15CV; 1725 RPM; 22                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           410.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>REPARO EM MOTOR SEW ENRODRIVE, 0,75 KW; </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           333.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0527' >
<data>29/05/2009</data>
<cnpj>30194450/000123</cnpj>
<fornecedor>IRMAOS RIBEIRO COM.RESIDUOS TRANSP.LTDA.                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          8100.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OBRA ( ENTULHO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0528' >
<data>28/05/2009</data>
<cnpj>10430390/000193</cnpj>
<fornecedor>JLA CONSULTORIA LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           850.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           850.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0529' >
<data>28/05/2009</data>
<cnpj>40396616/000148</cnpj>
<fornecedor>METROLOGICA AUTOMACAO E METROLOGIA LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2900.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE INSTALACAO DE PAINEIS DE CONT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2900.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0530' >
<data>29/05/2009</data>
<cnpj>07085695/000281</cnpj>
<fornecedor>CENTRAL DE TRAT. RESIDUOS N.IGUACU S/A                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         15750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE OBRA ( E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0531' >
<data>01/05/2009</data>
<cnpj>032774827-31   </cnpj>
<fornecedor>LUZINETE FERREIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1023.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS PELA SRa. LUZINETE FE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1023.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0532' >
<data>14/05/2009</data>
<cnpj>20147617/001113</cnpj>
<fornecedor>JAMEF TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>            73.55</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC  No. 27388                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            73.55</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0533' >
<data>04/05/2009</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           797.01</valor_total>
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<data>07/05/2009</data>
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<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2062                                                                                                                                                                 </descricao>
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<data>08/05/2009</data>
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<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 2066                                                                                                                                                                  </descricao>
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<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2076 </descricao>
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<sequencial>     3</sequencial>
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<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2075 </descricao>
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<as id='0553' >
<data>28/05/2009</data>
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<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2112                                                                                                                                                                 </descricao>
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<as id='0557' >
<data>20/05/2009</data>
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<fornecedor>DHL WORLDWIDE EXPRESS DO BRASIL LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    No. 8174652290                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0560' >
<data>21/05/2009</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No.: 2094                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>15/05/2009</data>
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<fornecedor>RJK TRANSPORTES                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 4267                                                                                                                                                                 </descricao>
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</as>
<as id='0569' >
<data>13/05/2009</data>
<cnpj>02436127/000183</cnpj>
<fornecedor>RJK TRANSPORTES                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<descricao>ESTADIA DE CAMINHAO NO PATIO DA INB EM R                                                                                                                                                                </descricao>
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</as>
<as id='0570' >
<data>27/05/2009</data>
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<fornecedor>RJK TRANSPORTES                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 4341                                                                                                                                                                  </descricao>
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</as>
<as id='0584' >
<data>23/05/2009</data>
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<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REMATRICULA NO CURSO DE IDIOMAS BERLITZ                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA DIRETOR COMERCIAL D</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0593' >
<data>27/05/2009</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           500.32</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 00950                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>           500.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0604' >
<data>27/05/2009</data>
<cnpj>08086917/000162</cnpj>
<fornecedor>SPACE RENAULT DISTR. DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           845.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTEN€CAO MECANICA COM TROCA DE PECAS.                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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</item>
</as>
<as id='0606' >
<data>27/05/2009</data>
<cnpj>602909787-34   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS AUGUSTO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           800.73</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA DO TECNICO DE ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           800.73</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0608' >
<data>18/05/2009</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>            72.03</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2087                                                                                                                                                                 </descricao>
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</item>
</as>
<as id='0636' >
<data>13/05/2009</data>
<cnpj>31094667/000124</cnpj>
<fornecedor>O.M.C. COMERCIO E REPRES. LTDA - ME                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           375.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE SUSPENCAO                                                                                                                                                                                    </descricao>
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<data>14/05/2009</data>
<cnpj>32185480/000107</cnpj>
<fornecedor>NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTOS DAS IMPRESSORAS FEITOS PELA NT                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
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<as id='0655' >
<data>20/05/2009</data>
<cnpj>31571573/000107</cnpj>
<fornecedor>PEOPLE ON TIME CONS. PLAN. E SERV. TEMP.                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ELABORACAO DO CONTEUDO PDG - PROGRAMA DE                                                                                                                                                                </descricao>
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