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<ass mes='04' ano='2009'>
<as id='0359' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>09038144/000101</cnpj>
<fornecedor>PETRUS CONSULTORIA EM CONTROLE DA QUALID                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         11800.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CONSULTORIA EM SUPERVISAO DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11800.00</valor_unitario>
</item>
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<as id='0360' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>00084082/000108</cnpj>
<fornecedor>PRO-END CONSULTORIA LTDA (VER NOVO)                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          1800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO EM CURSO, CONFORME ABAIXO:                                                                                                                                                                    </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0362' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2509.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO EM CURSO, CONFORME ABAIXO:                                                                                                                                                                    </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2509.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0363' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>02317176/000105</cnpj>
<fornecedor>FUNTRED/ESAF                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          5400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SIAFI GERENCIAL PARA OS FUNCIONARIOS ABA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SIAFI GERENCIAL MINISTRADO PELA CENTRE S</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0368' >
<data>02/04/2009</data>
<cnpj>81329823/000167</cnpj>
<fornecedor>SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         34747.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ESPECIFICA€AO: MODERNIZA€AO DO SISTEMA D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         34747.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0372' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           258.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TAXA DE MANUTENCAO ANUAL DE INSPETOR DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           258.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0373' >
<data>03/04/2009</data>
<cnpj>00402552/000550</cnpj>
<fornecedor>INSTITUO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCL                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3010.83</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TROCA DE FONTE DE IRIDIO 192.                                                                                                                                                                           </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3010.83</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0374' >
<data>03/04/2009</data>
<cnpj>31109580/000183</cnpj>
<fornecedor>ACRO AR COMPRESSORES LTDA.                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          4780.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAR COMPRE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4780.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0376' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>73905135/000170</cnpj>
<fornecedor>WINSIZING INFORMATICA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          6800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE CORREIO NOS                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0377' >
<data>03/04/2009</data>
<cnpj>92682038/000100</cnpj>
<fornecedor>BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>         11258.16</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SEGURO PARA A DOBLO ELX 1.8 FLEX                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2814.54</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SEGURO PARA DOBLO 1.8 ELX FLEX          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2814.54</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>SEGURO PARA DOBLO ELX 1.8 FLEX          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2814.54</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>SEGURO PARA DOBLO ELX 1.8 FLEX          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2814.54</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0382' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>30989701/000166</cnpj>
<fornecedor>HALLEY DETETIZADORA LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          2200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DESCUPINIZACAO NO PREDIO ADMI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0385' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>03808026/000159</cnpj>
<fornecedor>FC VILLELA ACESS. EQUI. C/INCENDIO LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1040.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            30.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           102.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            18.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            10.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           623.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            90.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            54.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            30.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>Reteste, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            75.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    10</sequencial>
<descricao>Pintura, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>             3.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    11</sequencial>
<descricao>Pintura, cilindro de extintor de incendi</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>             5.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0386' >
<data>06/04/2009</data>
<cnpj>02250988/000172</cnpj>
<fornecedor>BENHOUSE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         14970.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJES DA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14970.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0387' >
<data>06/04/2009</data>
<cnpj>02449992/0181-1</cnpj>
<fornecedor>VIVO S/A.                                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1318.80</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEL ATRAV                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1318.80</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0389' >
<data>06/04/2009</data>
<cnpj>01683818/000119</cnpj>
<fornecedor>PUC - PAVIMENTACAO UNBANIZACAO E CONSTRU                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3000.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DO EQUIPAME</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0390' >
<data>08/04/2009</data>
<cnpj>42279026/000160</cnpj>
<fornecedor>LOTUS DISTRIBUIDORA DE PROPAGANDA LTDA.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         15144.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONFECCAO DAS ARTES FINAIS DO BALANCO PA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15144.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0391' >
<data>07/04/2009</data>
<cnpj>05128653/000174</cnpj>
<fornecedor>NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTO LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         13545.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS DA NUCLEP NA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6345.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS              </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1440.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>INCRICAO DOS FUNCIONARIO                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2880.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>INCRICOES DOS FUNCIONARIOS              </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2880.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0394' >
<data>09/04/2009</data>
<cnpj>05489245/000148</cnpj>
<fornecedor>SANIRIO DE ITAGUAI LOCACAO SER.REP.LTDA.                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           316.66</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO POR UM PERIO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           316.66</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0395' >
<data>06/04/2009</data>
<cnpj>754304447-15   </cnpj>
<fornecedor>LUCIO DA SILVA CASTRO                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           438.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           438.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0396' >
<data>06/04/2009</data>
<cnpj>624740307-00   </cnpj>
<fornecedor>FERNANDO DAMACIO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           438.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           438.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0399' >
<data>09/04/2009</data>
<cnpj>08903605/000102</cnpj>
<fornecedor>TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>         11204.19</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11204.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0400' >
<data>09/04/2009</data>
<cnpj>60579703/000148</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           517.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           517.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0402' >
<data>09/04/2009</data>
<cnpj>03851171/001003</cnpj>
<fornecedor>SENAI-SANTA LUZIA                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO BASICO DE SEGURANCA EM INSTALACOES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0403' >
<data>08/04/2009</data>
<cnpj>03851171/001003</cnpj>
<fornecedor>SENAI-SANTA LUZIA                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO BASICO DE SEGURANCA EM INSTALACOES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0409' >
<data>09/04/2009</data>
<cnpj>27821313/000167</cnpj>
<fornecedor>COLORSET INDUSTRIA GRAFICA LTDA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          4643.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE FOL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4643.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0410' >
<data>13/04/2009</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          3740.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSTALACAO DE BOIA CEGA ENCARNADA 850MM                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1870.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>INSTALACAO DE BOIA CEGA VERDE 850MM X 15</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1870.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0411' >
<data>13/04/2009</data>
<cnpj>54097159/000286</cnpj>
<fornecedor>APLIQUIM E EQUIP. E PROD. QUIMICOS LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           340.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO "FUNDAMENTOS DE GESTAO AMBIENTAL"                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           340.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0412' >
<data>13/04/2009</data>
<cnpj>03364404/000152</cnpj>
<fornecedor>RECUPERADORA CHRISTON DE MAQ.E COML.LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         12920.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         12920.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0413' >
<data>13/04/2009</data>
<cnpj>00396253/000126</cnpj>
<fornecedor>INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           640.90</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           640.90</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0414' >
<data>13/04/2009</data>
<cnpj>62646617/000136</cnpj>
<fornecedor>SINDIMAQ - SINDICATO NACIONAL DAS INDUST                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           460.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE AO SINDIM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           460.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0418' >
<data>08/04/2009</data>
<cnpj>28542017/000190</cnpj>
<fornecedor>IMPRENSA OFICIAL EST.DO RIO DE JANEIRO                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         64924.20</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PUBLICACAO DA ARTE FINAL DO BALANCO PATR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         64924.20</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0419' >
<data>14/04/2009</data>
<cnpj>29771961/000181</cnpj>
<fornecedor>DATABRAS SOLUCOES TECNOLOGICAS                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          5544.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTINUACAO DO CONTRATO DO SISTEMA SIXCO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5544.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0420' >
<data>14/04/2009</data>
<cnpj>05128653/000174</cnpj>
<fornecedor>NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTO LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         12960.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ISNCRICAO DOS FUNCIONARIOS DA NUCLEP NA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2880.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS              </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2880.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>INCRICAO DOS FUNCIONARIOS               </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2880.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>INCRICAO DOS FUNCIONARIOS               </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4320.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0421' >
<data>14/04/2009</data>
<cnpj>40357220/000191</cnpj>
<fornecedor>MULTIMODAL CONTAINER LTDA.                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          6490.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 01 (UM) CONTAINER SANITARIO,                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6490.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0422' >
<data>15/04/2009</data>
<cnpj>39071162/000156</cnpj>
<fornecedor>DMCJ INSPECAO LTDA                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>         27300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATA€AO DE SERVI€OS PARA ELABORA€AO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         27300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0424' >
<data>14/04/2009</data>
<cnpj>02077328/000131</cnpj>
<fornecedor>FURQUIM DELGADO S/S LTDA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           662.62</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 C                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           662.62</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0425' >
<data>14/04/2009</data>
<cnpj>40178030/000107</cnpj>
<fornecedor>CENTRO DE EST.DO INST. DE BIOL. DA UERJ                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2250.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           120.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           120.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           120.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           120.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            70.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            70.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>CALIBRA€CAO C/ EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            70.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>CALIBRA€CAO C/ EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            70.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>CALIBRA€CAO C/ EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            70.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    10</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/  EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            70.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    11</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            70.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    12</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           320.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    13</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           320.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    14</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           320.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>    15</sequencial>
<descricao>CALIBRACAO C/M EMISSAO DE CERTIFICADO DE</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           320.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0426' >
<data>15/04/2009</data>
<cnpj>00449824/000143</cnpj>
<fornecedor>SOFTEXPERT INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          9600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MIGRACAO SE DOCUMENT VERSAO 5* PARA 6*                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2400.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>QUALIFICACAO DA OPERACAO DO MODULO SE DO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2400.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>INSTALACAO DO MODULO SE DOCUMENT ( BASE </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2400.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>CAPACITACAO OPERACIONAL DO MODULO SE DOC</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2400.00</valor_unitario>
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</as>
<as id='0427' >
<data>14/04/2009</data>
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<fornecedor>CLAUDIA GONCALVES OLIVEIRA BAIA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA, AUXILIAR ADMINISTRATI                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0428' >
<data>06/04/2009</data>
<cnpj>08742262/000133</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA DE EVENTOS BRASILEIRA LTDA - ME                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE UM DATA-SHOW.                                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0429' >
<data>20/04/2009</data>
<cnpj>08246873/000190</cnpj>
<fornecedor>VILP CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL,                                                                                                                                                                 </descricao>
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<as id='0430' >
<data>21/04/2009</data>
<cnpj>07653540/000113</cnpj>
<fornecedor>HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA.                                                                                                                                                                        </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RECUPERACAO DA UNIDADE COMPRESSORA COM T                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>JOGO DE MANGUEIRAS COM TERMINAIS E TUBO </descricao>
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<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>VALVULA RETENCAO DUPLA PORTINHOLA       </descricao>
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<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>SEPARADOR AR/OLEO                       </descricao>
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<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>FILTRO DE AR                            </descricao>
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<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>FILTRO OLEO MANCAIS                     </descricao>
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<sequencial>     7</sequencial>
<descricao>FILTRO OLEO PRINCIPAL                   </descricao>
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<sequencial>     8</sequencial>
<descricao>VALVULA SOLENOIDE                       </descricao>
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<sequencial>     9</sequencial>
<descricao>MANOMETRO DO PAINEL                     </descricao>
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<sequencial>    10</sequencial>
<descricao>PRESSOSTATO DIFERENCIAL                 </descricao>
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<sequencial>    11</sequencial>
<descricao>RECUPERACAO VALVULA REG. DE PRESSAO     </descricao>
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<sequencial>    12</sequencial>
<descricao>DIAFRAGMA                               </descricao>
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<sequencial>    13</sequencial>
<descricao>ARRUELA REG.SUCCAO                      </descricao>
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<sequencial>    14</sequencial>
<descricao>BUCHA REG.SUCCAO                        </descricao>
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<sequencial>    15</sequencial>
<descricao>EIXO GUIA REG.SUCCAO                    </descricao>
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<valor_unitario>           200.00</valor_unitario>
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<sequencial>    16</sequencial>
<descricao>MOLA PISTAO                             </descricao>
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<item>
<sequencial>    17</sequencial>
<descricao>MOLA PLACA                              </descricao>
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<sequencial>    18</sequencial>
<descricao>PISTAO REGULAR                          </descricao>
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<item>
<sequencial>    19</sequencial>
<descricao>JUNTA REG.SUCCAO                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<item>
<sequencial>    20</sequencial>
<descricao>TERMOMETRO RESERVATORIO                 </descricao>
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<sequencial>    21</sequencial>
<descricao>ANEL VEDACAO TUBO DESCARGA              </descricao>
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<valor_unitario>            50.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>    22</sequencial>
<descricao>REGULAGEM E CALIBRACAO VALVULA DE SEGURA</descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>           530.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>    23</sequencial>
<descricao>LIMPEZA QUIMICA E MECANICA DO RESFRIADOR</descricao>
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<item>
<sequencial>    24</sequencial>
<descricao>REVISAO GERAL DO PAINEL ELETRICO        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>           700.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>    25</sequencial>
<descricao>DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, FRETES, TROC</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2200.00</valor_unitario>
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<as id='0431' >
<data>21/04/2009</data>
<cnpj>33177148/000155</cnpj>
<fornecedor>BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC. LTDA                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2480.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE AUDITOR LIDER AMBIENTAL -ISO 14                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2480.00</valor_unitario>
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<as id='0432' >
<data>02/04/2009</data>
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<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>            99.33</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2012                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            99.33</valor_unitario>
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</as>
<as id='0433' >
<data>21/04/2009</data>
<cnpj>61099008/003086</cnpj>
<fornecedor>DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA S/A                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1744.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REVISAO EM EQUIPAMENTO DE ACESSO ELETRON                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           840.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>PERIODO TECNICO POR HORA                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           904.00</valor_unitario>
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<as id='0434' >
<data>21/04/2009</data>
<cnpj>08345750/000107</cnpj>
<fornecedor>HIDRO MOTORES R&amp;D SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          1145.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE REFORMA DE MOTOR A GASOLINA 5                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1145.00</valor_unitario>
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<as id='0438' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           152.81</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC No.: 200                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           152.81</valor_unitario>
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<as id='0439' >
<data>20/04/2009</data>
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<fornecedor>FRIO BRASIL REFRIGERACAO LTDA.                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>         29500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM                                                                                                                                                                 </descricao>
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<valor_unitario>         29500.00</valor_unitario>
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<as id='0440' >
<data>21/04/2009</data>
<cnpj>09066134/000180</cnpj>
<fornecedor>JABARRA SERV. E COM. DE RADIOPROT. LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         16000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRI€AO EM CURSO, CONFORME ABAIXO:                                                                                                                                                                    </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         16000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0441' >
<data>21/04/2009</data>
<cnpj>35848894/000159</cnpj>
<fornecedor>CP2 ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          8800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0442' >
<data>28/04/2009</data>
<cnpj>36462778/000160</cnpj>
<fornecedor>ALTERDATA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          4133.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO DO SISTEMA - ALTERDATA.                                                                                                                                                                      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4133.52</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0444' >
<data>29/04/2009</data>
<cnpj>33267642/000100</cnpj>
<fornecedor>GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           553.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REQUISICAO DE SERVICO DE RENOVACAO DE AS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           553.40</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0445' >
<data>29/04/2009</data>
<cnpj>58067208/000299</cnpj>
<fornecedor>QUALITY CONTROL INDUSTRIAL E TECNICA LTD                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          7580.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO E CALIBRACAO DE DUROMETRO - M                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7580.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0447' >
<data>27/04/2009</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>         13003.18</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS POR CARRETA COM CARRO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5512.50</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS POR GUINDASTE PETTIBO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7490.68</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0448' >
<data>29/04/2009</data>
<cnpj>42375063/000172</cnpj>
<fornecedor>PREMIER AMBIENTAL LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          7800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0449' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>032774827-31   </cnpj>
<fornecedor>LUZINETE FERREIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1615.81</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS PELA SRa. LUZINETE FE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1615.81</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0450' >
<data>16/04/2009</data>
<cnpj>055913017-11   </cnpj>
<fornecedor>RICHARD WAGNER OLIVEIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          5760.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE INTRODUCAO AO ATENDIMENTO PRE-H                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3840.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CREDENCIAL DE CONCLUSAO DE CURSO DO EMER</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1920.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0465' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>112692927-14   </cnpj>
<fornecedor>DIEGO DA SILVA OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1468.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE UM TECNICO DE INFORMATICA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1468.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0467' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>119504307-40   </cnpj>
<fornecedor>WALMIR REIS DE OLIVEIRA NETO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1468.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE UM TECNICO DE INFORMATICA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1468.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0469' >
<data>29/04/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           197.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTEN€AO ANUAL NO METODO PM-N2-S-Y DO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           197.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0470' >
<data>30/04/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           354.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CERTIFICA€AO TEORICA GERAL E ESPECIFICA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           354.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0472' >
<data>29/04/2009</data>
<cnpj>100330777-97   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS PAULO COSTA DA SILVA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>           355.94</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINIS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           355.94</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0473' >
<data>27/04/2009</data>
<cnpj>004776477-58   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS URUBATAM DE CARVALHO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           537.77</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GARCOM                                                                                                                                                                          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           537.77</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0474' >
<data>17/04/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           148.29</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2040                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           148.29</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0475' >
<data>02/04/2009</data>
<cnpj>32169484/000193</cnpj>
<fornecedor>RODOPALAS TRANSP.RODOVIARIOS LTDA.                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           112.72</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 26645                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           112.72</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0476' >
<data>16/04/2009</data>
<cnpj>48740351/004829</cnpj>
<fornecedor>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>            98.63</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 04177                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            98.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0488' >
<data>20/04/2009</data>
<cnpj>04889792/000158</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA MINEIRA DE SOFTWARE LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1605.04</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO SEMESTRAL SOFTWARE DA FOLHA R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1605.04</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0498' >
<data>27/04/2009</data>
<cnpj>032262448-76   </cnpj>
<fornecedor>JUSTINO PASSOS JUNIOR                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>            71.43</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE RPA AO DR. JUSTINO PASSOS J                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            71.43</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0506' >
<data>03/04/2009</data>
<cnpj>93949899/000255</cnpj>
<fornecedor>VENETOSUL TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>           100.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 03860                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0511' >
<data>29/04/2009</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 2051                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0512' >
<data>14/04/2009</data>
<cnpj>05549083/000358</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA NOVA ANGRENSE DO BALNEARI                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           668.48</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 2032                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            97.89</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 2033  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            84.95</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 2035 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           236.54</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 2036  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            96.31</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 2038  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           152.79</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0516' >
<data>02/04/2009</data>
<cnpj>06798516/000100</cnpj>
<fornecedor>EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          2480.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO (KOMB                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2480.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0523' >
<data>08/04/2009</data>
<cnpj>29416898/000165</cnpj>
<fornecedor>DINAMICA SISTEMAS PERSONALIZADOS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          8000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0534' >
<data>08/04/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>            72.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 2021                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            72.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0547' >
<data>01/04/2009</data>
<cnpj>602909787-34   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS AUGUSTO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>           824.16</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA AO TECNICO DE ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           824.16</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0565' >
<data>11/04/2009</data>
<cnpj>04602789/000101</cnpj>
<fornecedor>DATEN TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>         10920.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE 14 COMPUTADORES DA EMPRESA DA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         10920.00</valor_unitario>
</item>
</as>
</ass>

