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<data>03/03/2009</data>
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<fornecedor>SOLDOR TECNOLOGIA EM SOLDAS LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          6300.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE RETIFICADOR LHI 425 (ESAB) PA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5400.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE CABO DE SOLDA TERRA 70mm 2 X </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           900.00</valor_unitario>
</item>
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<data>03/03/2009</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA - EQUIP. TERMOMECANICO LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECUCAO/VERIFICACAO DE UMA MEMORIA DE C                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2000.00</valor_unitario>
</item>
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<data>03/03/2009</data>
<cnpj>02436127/000183</cnpj>
<fornecedor>RJK TRANSPORTES                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          2200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                                                  </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0272' >
<data>06/03/2009</data>
<cnpj>09061100/000100</cnpj>
<fornecedor>CURSO DE IDIOMAS ARACY MIRANDA LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          4195.34</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA GERENTE DE TREINAME                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4195.34</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0273' >
<data>06/03/2009</data>
<cnpj>31927213/000197</cnpj>
<fornecedor>ABDAN                                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO PARA ENGENHEIRA BEATRIZ APARECIDA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0274' >
<data>06/03/2009</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA - EQUIP. TERMOMECANICO LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECU€AO/VERIFICA€AO DE UMA MEMORIA DE C                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0275' >
<data>06/03/2009</data>
<cnpj>69202901/000162</cnpj>
<fornecedor>UNITECNICA - EQUIP. TERMOMECANICO LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>EXECU€AO/VERIFICA€AO DE UMA MEMORIA DE C                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0276' >
<data>06/03/2009</data>
<cnpj>30020705/000131</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO BRAS.DA QUALID.NUCLEAR - IBQN                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Revalidacao nos metodos de ensaios por l                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0277' >
<data>06/03/2009</data>
<cnpj>08839819/000159</cnpj>
<fornecedor>IBC CONTROLE DA QUALIDADE LTDA.                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          6300.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRI€AO EM CURSO CONFORME ABAIXO:                                                                                                                                                                     </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6300.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0278' >
<data>10/03/2009</data>
<cnpj>673299348-87   </cnpj>
<fornecedor>PAULO SERGIO SANCHES ROCHA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          7000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO POR RPA DO CONSULTOR PAULO S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0279' >
<data>09/03/2009</data>
<cnpj>02342086/000166</cnpj>
<fornecedor>HIDRO-CHECK PNEUMATICA, COMERCIO E AUTOM                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         14950.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE I                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          8450.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SERVICO INSTALACAO SISTEMA REFRIGERACAO </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0281' >
<data>12/03/2009</data>
<cnpj>60633674/000155</cnpj>
<fornecedor>INST.DE PESQS.TEC.DO EST.S.PAULO S/A-IPT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          3045.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CALIBRA€AO DE MAQUINA DE IMPACTO WOLPERT                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3045.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0282' >
<data>12/03/2009</data>
<cnpj>01793055/000169</cnpj>
<fornecedor>PLASTIMASSA TECNOL.TRATAM.RESIDUOS LTDA.                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         12000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE 1 -                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         12000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0283' >
<data>12/03/2009</data>
<cnpj>00796437/000183</cnpj>
<fornecedor>ESSS - ENG. SIM.AND SCIE. SOFTWARE LTDA.                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          7942.09</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MANUTENCAO DO PROGRAMA ANSYS PROFESSIONA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7942.09</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0284' >
<data>12/03/2009</data>
<cnpj>00780616/000122</cnpj>
<fornecedor>AMBIENTIS AUDITORIA E RADIOPROTECAO LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          4756.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ASSISTENCIA TECNICA EM RADIOPROTECAO PAR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4756.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0285' >
<data>13/03/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3709.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO EM CURSO, CONFORME ABAIXO:                                                                                                                                                                    </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3709.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0286' >
<data>12/03/2009</data>
<cnpj>792514637-00   </cnpj>
<fornecedor>CARLOS HENRIQUE DE QUEIROGA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Reforma de mesas de escritorio no padrao                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1050.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>Reforma de gaveteiros no padrao cerejeir</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           300.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>Reforma de tampo de mesa redondo        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           150.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0287' >
<data>10/03/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           659.52</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIO DE IMPACTO EM 3 AMOSTRAS - 12 COR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           659.52</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0288' >
<data>13/03/2009</data>
<cnpj>28717072/000173</cnpj>
<fornecedor>CASH COM. E ASSESS. SOFTWARE HARDWARE LT                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           580.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE PROJETOR MULTIMIDIA, PARA O P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           580.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0289' >
<data>13/03/2009</data>
<cnpj>01850645/000186</cnpj>
<fornecedor>FORTRESS CENTRO DE F.VIG.E SEGURANCA LTA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           560.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Curso de Formacao  de Vigilante, para 01                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           380.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>Retirada de certidoes diversas, para o C</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           180.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0290' >
<data>16/03/2009</data>
<cnpj>01858409/000106</cnpj>
<fornecedor>RENT A MACHINE LOCADORA DE EQUIP. LTDA.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           675.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           675.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0291' >
<data>16/03/2009</data>
<cnpj>73312191/000109</cnpj>
<fornecedor>MAXIMUM SECURITY TELEMETRIA LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>         11000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>Contratacao por periodo de 90 (noventa)                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0292' >
<data>05/03/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           605.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RECERTIFICA€AO NO METODO ER-NE-S-IL DO E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           605.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0294' >
<data>11/03/2009</data>
<cnpj>785184747-87   </cnpj>
<fornecedor>CEZAR LUIZ DE FRANCA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>         15500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO POR RPA DE SERVICO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         15500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0295' >
<data>17/03/2009</data>
<cnpj>130306207-00   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO FERREIRA BECKER                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>         11875.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11875.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0297' >
<data>18/03/2009</data>
<cnpj>27700244/000133</cnpj>
<fornecedor>AIR PARTS EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          4500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAR COMPRE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0316' >
<data>17/03/2009</data>
<cnpj>074666327-77   </cnpj>
<fornecedor>RICARDO DE PAIVA MOURA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2019.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS PELO Sr. RICARDO DE P                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2019.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0317' >
<data>06/03/2009</data>
<cnpj>61055661/000109</cnpj>
<fornecedor>ASSISTANTS ASSESSORIA CONSULTORIA E PART                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          7508.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS DE AVALIACAO ATUARIAL DOS PLANO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          7508.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0318' >
<data>20/03/2009</data>
<cnpj>03848688/000900</cnpj>
<fornecedor>CETEC METAL MECANICA EUVALDO LODI                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           515.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE MECANICA DE REFRIGERACAO EM SEL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           515.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0328' >
<data>03/03/2009</data>
<cnpj>02906547/000186</cnpj>
<fornecedor>HDL TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>            68.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC No.: 472                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            68.47</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0329' >
<data>19/03/2009</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>         14000.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL (02 PECAS)                                                                                                                                                                       </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         14000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0330' >
<data>03/03/2009</data>
<cnpj>32185480/000107</cnpj>
<fornecedor>NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          1200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS                                                                                                                                                                      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0331' >
<data>03/03/2009</data>
<cnpj>42105023/000100</cnpj>
<fornecedor>UTILISSIMO TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>            85.66</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No.: 5903                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            85.66</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0332' >
<data>19/03/2009</data>
<cnpj>44673184/000398</cnpj>
<fornecedor>TORK CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS L                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           329.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ENSAIO CHARPY A -40oC EM CORPOS DE PROVA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           329.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0333' >
<data>20/03/2009</data>
<cnpj>06215021/000100</cnpj>
<fornecedor>BIO WATER IND. E COM. DE FILTROS LTDA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          5600.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS PARA ENVASE,                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5600.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0334' >
<data>23/03/2009</data>
<cnpj>05040790/000152</cnpj>
<fornecedor>EPEC-AVM EMPRESA DE ENSINO PESQ.CULTURA                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          2470.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE ADMINISTRACAO E SUPERVISAO ESCO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2470.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0335' >
<data>23/03/2009</data>
<cnpj>61099008/003086</cnpj>
<fornecedor>DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA S/A                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1808.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>IMPLATACAO, TREINAMENTO E INSTALACAO DO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1808.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0337' >
<data>23/03/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1061.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVA€AO DA CERTIFICA€AO, PELA ABENDE,                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1061.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0338' >
<data>23/03/2009</data>
<cnpj>51733129/000140</cnpj>
<fornecedor>ABENDE-ASSOC.BRAS.DE ENSAIOS N/DESTRUT.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1061.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>RENOVA€AO DA CERTIFICA€AO, PELA ABENDE,                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1061.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0339' >
<data>11/03/2009</data>
<cnpj>66629627/000203</cnpj>
<fornecedor>NOVA UNIAO TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>            57.65</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No.: 2287                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            57.65</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0340' >
<data>17/03/2009</data>
<cnpj>105088847-21   </cnpj>
<fornecedor>VICTOR BLASI                                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>           126.99</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           126.99</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0341' >
<data>17/03/2009</data>
<cnpj>498076927-68   </cnpj>
<fornecedor>LUIZ ANTONIO DA SILVA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>           348.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE PLAN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           348.45</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0343' >
<data>05/03/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>            59.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC No.: 196                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            59.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0345' >
<data>10/03/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>            40.30</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC  No.: 19                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            40.30</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0346' >
<data>10/03/2009</data>
<cnpj>06979577/000173</cnpj>
<fornecedor>J.C THEDIN TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC No.: 222                                                                                                                                                                </descricao>
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<valor_unitario>           172.66</valor_unitario>
</item>
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<as id='0347' >
<data>23/03/2009</data>
<cnpj>03727876/000122</cnpj>
<fornecedor>LOCAINFO LOCACAO E MANUT. SOC. LTDA-ME                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           570.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE HD DO NOTEBOOK DO CARLOS FRE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           245.00</valor_unitario>
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<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL NO NOV</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           105.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>TROCA DA MEMORIA DO NOTEBOOK QUE ESTAVA </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           220.00</valor_unitario>
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<as id='0348' >
<data>25/03/2009</data>
<cnpj>02474798/000139</cnpj>
<fornecedor>AFR MORAES COMERCIAL LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>         14980.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>MAO DE OBRA ESPECIALIZADA  PARA SERVICOS                                                                                                                                                                </descricao>
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</item>
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<as id='0349' >
<data>27/03/2009</data>
<cnpj>00029052/000190</cnpj>
<fornecedor>RAIMECK COM. IMP. EXP. LTDA.                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          9100.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REPARO DA FONTE DE COBALTO 60.                                                                                                                                                                          </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          9100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0350' >
<data>27/03/2009</data>
<cnpj>43343391/000230</cnpj>
<fornecedor>BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS LTDA                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          6811.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE INGLES PARA GERENTE - GERAL DA                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6451.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>MATERIAL DIDATICO REFERENTE AO 4  PERIOD</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           360.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0352' >
<data>26/03/2009</data>
<cnpj>61099008/003086</cnpj>
<fornecedor>DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA S/A                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1808.00</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>IMPLANTACAO TREINAMENTO E INSTALACAO COM                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1808.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0354' >
<data>20/03/2009</data>
<cnpj>918804677-04   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE DE ANDRADE ALVES                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          5539.42</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO                                                                                                                                                                      </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5539.42</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0355' >
<data>26/03/2009</data>
<cnpj>31571573/000107</cnpj>
<fornecedor>PEOPLE ON TIME CONS. PLAN. E SERV. TEMP.                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>         16000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>COACHING DOS AVALIADORES DE DESEMPENHO D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         16000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0356' >
<data>30/03/2009</data>
<cnpj>00780616/000122</cnpj>
<fornecedor>AMBIENTIS AUDITORIA E RADIOPROTECAO LTDA                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1189.32</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO EM CURSO, CONFORME ABAIXO:                                                                                                                                                                    </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1189.32</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0357' >
<data>30/03/2009</data>
<cnpj>03299417/000195</cnpj>
<fornecedor>BRASIL RECICLE LTDA.                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          6500.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>COLETA, TRANSPORTE E DESCONTAMINACAO DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          6500.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0358' >
<data>30/03/2009</data>
<cnpj>33809609/000165</cnpj>
<fornecedor>SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>           840.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO EM CURSO, CONFORME DESCRICAO E                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           840.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0361' >
<data>01/03/2009</data>
<cnpj>032774827-31   </cnpj>
<fornecedor>LUZINETE FERREIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1615.81</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICOS PRESTADOS PELA SRa. LUZINETE FE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1615.81</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0364' >
<data>18/03/2009</data>
<cnpj>08742262/000133</cnpj>
<fornecedor>EMPRESA DE EVENTOS BRASILEIRA LTDA - ME                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           400.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE DATA SHOW PARA TREINAMENTO DE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           400.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0365' >
<data>23/03/2009</data>
<cnpj>02453657/000210</cnpj>
<fornecedor>HANDOVER TRANSPORTE DE CARGA LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1749.44</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC No.: 242                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1749.44</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0366' >
<data>13/03/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           603.13</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC No.: 197                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           603.13</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0367' >
<data>10/03/2009</data>
<cnpj>07539108/000104</cnpj>
<fornecedor>COPIADORA ANGRELLI E ANJOS LTDA - ME                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           387.60</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS.                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           387.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0369' >
<data>12/03/2009</data>
<cnpj>20147617/001113</cnpj>
<fornecedor>JAMEF TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           174.55</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No.: 17864                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           174.55</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0370' >
<data>10/03/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           270.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 1973                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           270.45</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0380' >
<data>25/03/2009</data>
<cnpj>29433844/000108</cnpj>
<fornecedor>ELETRO ZANNE LTDA                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           390.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO DE MARTELETE MAKITA DE 3,5 KG C                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           390.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0381' >
<data>19/03/2009</data>
<cnpj>02906547/000186</cnpj>
<fornecedor>HDL TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           134.74</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No: 474844                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            70.10</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No.: 4744</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            64.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0383' >
<data>03/03/2009</data>
<cnpj>112692927-14   </cnpj>
<fornecedor>DIEGO DA SILVA OLIVEIRA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1348.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE UM TECNICO DE INFORMATICA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1348.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0384' >
<data>01/03/2009</data>
<cnpj>119504307-40   </cnpj>
<fornecedor>WALMIR REIS DE OLIVEIRA NETO                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1348.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE UM TECNICO DE INFORMATICA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1348.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0401' >
<data>31/03/2009</data>
<cnpj>16670085/006781</cnpj>
<fornecedor>LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          3200.12</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PASSEIO TI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3200.12</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0417' >
<data>23/03/2009</data>
<cnpj>02906547/000186</cnpj>
<fornecedor>HDL TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           142.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL   CTRC No. 474992                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           142.36</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0423' >
<data>02/03/2009</data>
<cnpj>602909787-34   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS AUGUSTO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1512.58</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA AO TECNICO DE ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1512.58</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0435' >
<data>20/03/2009</data>
<cnpj>30999114/000239</cnpj>
<fornecedor>AERONOVA TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>            21.59</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC No. 5391                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            21.59</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0436' >
<data>26/03/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>            67.84</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 1994                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            67.84</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0437' >
<data>06/03/2009</data>
<cnpj>33307414/000206</cnpj>
<fornecedor>TRANSPORTADORA ANGRENSE LTDA.                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           157.05</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 1970                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           157.05</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0443' >
<data>03/03/2009</data>
<cnpj>06798516/000100</cnpj>
<fornecedor>EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>          2480.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO (KOMB                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2480.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0466' >
<data>23/03/2009</data>
<cnpj>602909787-34   </cnpj>
<fornecedor>MARCOS AUGUSTO                                                                                                                                                                                          </fornecedor>
<valor_total>          1171.40</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO POR RPA DO TECNICO DE ENFERMAG                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<data>01/03/2009</data>
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<fornecedor>LUIZ ALBERTO BARCELOS GONCALVES                                                                                                                                                                         </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE DESEMPENADOR, EX                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0477' >
<data>02/03/2009</data>
<cnpj>02906547/000186</cnpj>
<fornecedor>HDL TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 47416                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0489' >
<data>20/03/2009</data>
<cnpj>00331788/000623</cnpj>
<fornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO G                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>           270.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ARGONIO SO</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            30.00</valor_unitario>
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<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ATAL COMUM</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
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<sequencial>     4</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ARCAL 1, O</descricao>
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<item>
<sequencial>     5</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ARCAL 12, </descricao>
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<sequencial>     6</sequencial>
<descricao>LOCACAO REDUZIDA DE CILINDROS ARCAL 37  </descricao>
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<as id='0501' >
<data>10/03/2009</data>
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<fornecedor>SENAI/INSTITUTO S.DE EDUCACAO SUPERIOR                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE ESPECIALIZAC€AO EM ENGENHARIA D                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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</as>
<as id='0502' >
<data>10/03/2009</data>
<cnpj>03848688/003259</cnpj>
<fornecedor>SENAI/INSTITUTO S.DE EDUCACAO SUPERIOR                                                                                                                                                                  </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE ESPECIALIZACAO DE ENGENHARIA DE                                                                                                                                                                </descricao>
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<data>22/03/2009</data>
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<fornecedor>VENETOSUL TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No. 72206                                                                                                                                                                </descricao>
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<as id='0510' >
<data>29/03/2009</data>
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<fornecedor>HDL TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL     CTRC: 066652                                                                                                                                                                 </descricao>
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