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<ass mes='02' ano='2010'>
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<data>02/02/2010</data>
<cnpj>33634254/000110</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO E GAS                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>         11700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARTICIPACAO DA NUCLEP, COMO EXPOSITOR ,                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0094' >
<data>03/02/2010</data>
<cnpj>04094302/000127</cnpj>
<fornecedor>INSTITUTO DE CIENCIAS NAUTICAS  - ICN                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          3750.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SOLICITACAO DE CURSO BASICO DE SEGURANCA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3750.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0095' >
<data>04/02/2010</data>
<cnpj>02027821/000147</cnpj>
<fornecedor>MAM RIO DEFENSIVOS E APLICACOES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2256.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE DESINSETIZACAO / MARIMBONDOS.                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2256.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0096' >
<data>05/02/2010</data>
<cnpj>03455590/000135</cnpj>
<fornecedor>NOVALOGICA COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          4080.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ACOMPANHAMENTOS, ESCOLHA GRAFICA E ENTRE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4080.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0097' >
<data>08/02/2010</data>
<cnpj>02978269/000172</cnpj>
<fornecedor>RELIASOFT BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1950.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>INSCRICAO NO CURSO MANUTENCAO CENTRADA N                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1950.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0098' >
<data>04/02/2010</data>
<cnpj>01995130/000174</cnpj>
<fornecedor>VDC EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          2080.47</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REFORMA GERAL DO BLOCO PARCIAL DO COMPRE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2080.47</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0100' >
<data>08/02/2010</data>
<cnpj>10430390/000193</cnpj>
<fornecedor>JLA CONSULTORIA LTDA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          1970.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE INSPECAO DE SEGURANCA NAS CAL                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1970.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0102' >
<data>08/02/2010</data>
<cnpj>01866696/000104</cnpj>
<fornecedor>ENGEMAN ENGENHARIA DE MANUTENCAO JAGUARIUNA LTDA                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          3100.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0103' >
<data>09/02/2010</data>
<cnpj>02911903/000150</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO COMITE DE GESTAO EMPRESARIAL                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>         11000.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>         11000.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0104' >
<data>08/02/2010</data>
<cnpj>33641663/000144</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO GETULIO VARGAS                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           810.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CURSO DE AUDITORIA PARA O AUDITOR RENATO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           810.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0106' >
<data>10/02/2010</data>
<cnpj>042591397-03   </cnpj>
<fornecedor>VALDIR DARIO CORDEIRO JUNIOR                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1734.08</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE ADMIN                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1734.08</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0107' >
<data>10/02/2010</data>
<cnpj>107922597-85   </cnpj>
<fornecedor>PATRICIA COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3350.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELA DES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3350.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0108' >
<data>11/02/2010</data>
<cnpj>34078154/000118</cnpj>
<fornecedor>BSM ENGENHARIA S.A                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          2800.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER, MEDINDO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2800.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0109' >
<data>11/02/2010</data>
<cnpj>05200119/000121</cnpj>
<fornecedor>APPORT EQUIPAMENTOS LTDA.                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           620.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE LOCACAO DE TRAVA QUEDA TIPO:                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           620.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0110' >
<data>10/02/2010</data>
<cnpj>500249810-87   </cnpj>
<fornecedor>PAULO FERNANDO GONZAGA CAVALLARI                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          4335.36</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, DO                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4335.36</valor_unitario>
</item>
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<data>09/02/2010</data>
<cnpj>054172847-42   </cnpj>
<fornecedor>PRISCILA MARQUES CORDEIRO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PARA EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1641.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0112' >
<data>09/02/2010</data>
<cnpj>087493957-77   </cnpj>
<fornecedor>ROBERTA PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1641.19</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PARA EXECUTAR OS                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1641.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0151' >
<data>19/02/2010</data>
<cnpj>093838667-05   </cnpj>
<fornecedor>DOUGLAS CALIXTO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE SUPERPESA INDUSTRIAL, LOCALIZ                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           595.24</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0152' >
<data>21/02/2010</data>
<cnpj>088832317-40   </cnpj>
<fornecedor>FABRICIO DE CASTRO FIRMO DA SILVA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE GRAFICO                                                                                                                                                                         </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           267.60</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0153' >
<data>21/02/2010</data>
<cnpj>071218167-92   </cnpj>
<fornecedor>SHEILA DA SILVA SCHOTT PONTES                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           379.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISORA                                                                                                                                                                     </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           379.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0154' >
<data>21/02/2010</data>
<cnpj>114720167-69   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS BRANCO MEDINA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           209.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ESCR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           209.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0155' >
<data>21/02/2010</data>
<cnpj>132323827-11   </cnpj>
<fornecedor>BRUNA DE SANT'ANA CRUZ                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           209.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINIS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           209.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0156' >
<data>21/02/2010</data>
<cnpj>146522707-55   </cnpj>
<fornecedor>VICTOR DE CASTRO FIRMO DA SILVA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           163.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           163.45</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0157' >
<data>21/02/2010</data>
<cnpj>118077087-05   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO LUIZ DOS SANTOS REIS                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           209.85</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ESCR                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           209.85</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0158' >
<data>21/02/2010</data>
<cnpj>117009877-04   </cnpj>
<fornecedor>GIULLIANO VASCONCELOS ALVES DA CRUZ                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           163.45</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           163.45</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0159' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>32208530/000116</cnpj>
<fornecedor>GEO - SWISS LTDA                                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1010.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONSERTO E CALIBRACAO DO NIVEL OTICO, MA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           270.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>CONSERTO E CALIBRA€AO DO NIVEL OTICO, MA</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           740.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0160' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>33633926/000173</cnpj>
<fornecedor>VIACAO NORMANDY DO TRIANGULO LTDA                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1200.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>LOCACAO DE ONIBUS TIPO RODOVIARIO COM 46                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1200.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0161' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>03727876/000122</cnpj>
<fornecedor>LOCAINFO LOCACAO E MANUT. SOC. LTDA-ME                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>           910.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TROCA DA TELA DO NOTEBOOK TOSHIBA                                                                                                                                                                       </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           395.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>TROCA DO HD E REPARO NA PLACA DE MEMORIA</descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           515.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0162' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>27282748/000180</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO BRAS. DE TEC. DA SOLDAGEM-FBTS                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           133.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TAXA DE MANUTENCAO ANUAL DE INSPETOR DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           133.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0163' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>27282748/000180</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO BRAS. DE TEC. DA SOLDAGEM-FBTS                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           133.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TAXA DE MANUTENCAO ANUAL DE INSPETOR DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           133.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0164' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>27282748/000180</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO BRAS. DE TEC. DA SOLDAGEM-FBTS                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           618.66</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARCELA 1 DA TAXA DA 1a. ETAPA DA CERTIF                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           618.66</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0165' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>27282748/000180</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO BRAS. DE TEC. DA SOLDAGEM-FBTS                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           133.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PARCELA 1 DA TAXA DE MANUTENCAO ANUAL NI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           133.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0166' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>27282748/000180</cnpj>
<fornecedor>FUNDACAO BRAS. DE TEC. DA SOLDAGEM-FBTS                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           133.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           133.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0167' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>27821313/000167</cnpj>
<fornecedor>COLORSET INDUSTRIA GRAFICA LTDA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          4700.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>REQUISICAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE FO                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4700.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0168' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>06112441/000161</cnpj>
<fornecedor>EBUSINESS BRASIL - ASSOCIACAO BRAS. DE E-BUSINESS                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1122.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TREINAMENTO EXECUTIVO EM GOVERNANCA DE T                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1122.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0169' >
<data>22/02/2010</data>
<cnpj>28946440/000155</cnpj>
<fornecedor>AJB PRODUTOS PARA SILKSCREN LTDA                                                                                                                                                                        </fornecedor>
<valor_total>          1766.10</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE PAI                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1766.10</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0170' >
<data>23/02/2010</data>
<cnpj>107922597-85   </cnpj>
<fornecedor>PATRICIA COSTA E SILVA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          3350.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO PELA DES                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          3350.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0171' >
<data>23/02/2010</data>
<cnpj>30484711/000140</cnpj>
<fornecedor>METRAL - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2100.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE NUCLEP COM DESTINO A PETROBRA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2100.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0172' >
<data>23/02/2010</data>
<cnpj>01858409/000106</cnpj>
<fornecedor>RENT A MACHINE LOCADORA DE EQUIP. LTDA.                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           292.50</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>ALUGUEL DE NOTEBOOK ( DUAL CORE - HD DE                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           292.50</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0173' >
<data>24/02/2010</data>
<cnpj>01299537/000167</cnpj>
<fornecedor>R.P.FILHO SERVICOS HIDRAULICOS LTDA                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>          1020.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SKID'S                                                                                                                                                                                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           370.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     2</sequencial>
<descricao>SKID'S                                  </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           370.00</valor_unitario>
</item>
<item>
<sequencial>     3</sequencial>
<descricao>MOBILIZACAO                             </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           280.00</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0174' >
<data>24/02/2010</data>
<cnpj>58890252/000113</cnpj>
<fornecedor>DHL WORLDWIDE EXPRESS DO BRASIL LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>          2883.70</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>DESEMBARACO ADUANEIRO                                                                                                                                                                                   </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2883.70</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0175' >
<data>24/02/2010</data>
<cnpj>852858547-68   </cnpj>
<fornecedor>PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1131.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1131.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0176' >
<data>24/02/2010</data>
<cnpj>68561695/000114</cnpj>
<fornecedor>SKARPA TECNOLOGIA E TRAT. DE AGUA LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          7740.46</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE 1 CA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2678.13</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0176' >
<data>24/02/2010</data>
<cnpj>68561695/000114</cnpj>
<fornecedor>SKARPA TECNOLOGIA E TRAT. DE AGUA LTDA                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          7740.46</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5062.33</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0177' >
<data>25/02/2010</data>
<cnpj>007795697-41   </cnpj>
<fornecedor>RONIVALDO COSTA SILVESTRE                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>           671.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
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<quantidade>01</quantidade>
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<data>25/02/2010</data>
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<fornecedor>RAFAEL HENRIQUE MAGALHAES                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           628.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0179' >
<data>25/02/2010</data>
<cnpj>60894581/000346</cnpj>
<fornecedor>OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                                                                                                                                                    </fornecedor>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONS                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           969.11</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0180' >
<data>25/02/2010</data>
<cnpj>26341222/000242</cnpj>
<fornecedor>EXPRESSO M2000 LTDA                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>TRANSPORTE DE MATERIAL    CTRC No.: 0302                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1287.19</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0181' >
<data>25/02/2010</data>
<cnpj>051367677-58   </cnpj>
<fornecedor>ALEXANDRE ANDRADE DE MELO                                                                                                                                                                               </fornecedor>
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<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
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<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0182' >
<data>25/02/2010</data>
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<fornecedor>ALEX DA SILVA ALVES                                                                                                                                                                                     </fornecedor>
<valor_total>           188.63</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           188.63</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0183' >
<data>25/02/2010</data>
<cnpj>009472177-70   </cnpj>
<fornecedor>ANTONIO CARLOS PIRES                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>             0.00</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO DE MANU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           372.99</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0184' >
<data>25/02/2010</data>
<cnpj>123848777-71   </cnpj>
<fornecedor>JOSE PEREIRA DE CASTRO JUNIOR                                                                                                                                                                           </fornecedor>
<valor_total>           377.25</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR A S                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           377.25</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0185' >
<data>25/02/2010</data>
<cnpj>100030387-00   </cnpj>
<fornecedor>LEANDRO RIBEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>           671.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           671.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0186' >
<data>25/02/2010</data>
<cnpj>104565147-83   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO ALVES DOS SANTOS                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>            99.71</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE A SER R                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>            99.71</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0187' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>118177707-05   </cnpj>
<fornecedor>ANDERSON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                    </fornecedor>
<valor_total>           173.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           173.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0188' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>097705607-40   </cnpj>
<fornecedor>EDMAR SANTIAGO DA SILVA                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>           173.75</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO                                                                                                                                                                        </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           173.75</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0189' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>086196677-50   </cnpj>
<fornecedor>WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES DA SILVA                                                                                                                                                                   </fornecedor>
<valor_total>          1131.76</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1131.76</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0190' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>000854047-05   </cnpj>
<fornecedor>LUCIANO ROCHA DIAS                                                                                                                                                                                      </fornecedor>
<valor_total>          1446.14</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1446.14</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0191' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>098928477-84   </cnpj>
<fornecedor>VINICIUS FIDELIS DE PAULA SOUZA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0192' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>606095167-87   </cnpj>
<fornecedor>SAMUEL RAMOS DO AMARAL                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1257.51</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE MONTADOR DE ANDA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1257.51</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0193' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>859691767-53   </cnpj>
<fornecedor>RONALDO DOS SANTOS CORREA                                                                                                                                                                               </fornecedor>
<valor_total>          5372.21</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA INDU                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          5372.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0194' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>834568567-68   </cnpj>
<fornecedor>WALCY BATISTA MOTA FONSECA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          1194.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1194.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0195' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>058997987-69   </cnpj>
<fornecedor>WALACE TEIXEIRA                                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>           565.88</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           565.88</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0196' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>604543697-00   </cnpj>
<fornecedor>SEBASTIAO BRIZO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          1194.64</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1194.64</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0197' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>100030777-80   </cnpj>
<fornecedor>WAGNER LOURENCO DE SOUZA                                                                                                                                                                                </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0198' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>051849587-62   </cnpj>
<fornecedor>ROBSON CRISTIANO FELIX DOS SANTOS                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>           817.38</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE ESMERILHADOR EXE                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>           817.38</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0199' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>109860197-12   </cnpj>
<fornecedor>RODRIGO DO NASCIMENTO CORTES                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          2014.13</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2014.13</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0200' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>075561727-40   </cnpj>
<fornecedor>RENATA LUCIANA CORREIA DE SOUZA                                                                                                                                                                         </fornecedor>
<valor_total>          1417.35</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1417.35</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0201' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>010485087-65   </cnpj>
<fornecedor>ELIZABETE BARRETO                                                                                                                                                                                       </fornecedor>
<valor_total>          1673.21</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1673.21</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0202' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>092680537-13   </cnpj>
<fornecedor>SERGIO DE OLIVEIRA FERREIRA                                                                                                                                                                             </fornecedor>
<valor_total>          2014.13</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2014.13</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0203' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>041505163-71   </cnpj>
<fornecedor>VALDINEI FERREIRA DA SILVA                                                                                                                                                                              </fornecedor>
<valor_total>          4541.71</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANIC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          4541.71</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0204' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>102362897-05   </cnpj>
<fornecedor>LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA                                                                                                                                                                            </fornecedor>
<valor_total>          1068.89</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE OP. DE TRAT. TER                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1068.89</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0205' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>021540917-50   </cnpj>
<fornecedor>LUCIELHO SOARES JARDIM                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          1154.53</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR EXECUTA                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          1154.53</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0206' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>543415077-53   </cnpj>
<fornecedor>JOAO COSTA DE MESQUITA                                                                                                                                                                                  </fornecedor>
<valor_total>          2546.02</valor_total>
<item>
<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICO DE CALDEIREIRO EXEC                                                                                                                                                                </descricao>
<unidade>UN</unidade>
<quantidade>01</quantidade>
<valor_unitario>          2546.02</valor_unitario>
</item>
</as>
<as id='0207' >
<data>26/02/2010</data>
<cnpj>091381437-71   </cnpj>
<fornecedor>SABRINA DA ROSA MACHADO                                                                                                                                                                                 </fornecedor>
<valor_total>          1478.54</valor_total>
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<sequencial>     1</sequencial>
<descricao>PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DE AUX.                                                                                                                                                                 </descricao>
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